親,這些小額零星的支出(500元以下)沒有發(fā)票,可以保留相應(yīng)的購買憑據(jù)也是可以入賬的哈。希望對你有幫助哦
請問老師,我們公司想房子做辦公用,還有就是還想把公司的股權(quán)給轉(zhuǎn)讓出去,在轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí)想做到節(jié)稅(這些股權(quán)是法人個(gè)人持有的100%),這種情況下,是先買房還是先做股權(quán)轉(zhuǎn)讓呀,買房對股權(quán)轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)讓金額有影響嗎。我問過稅務(wù),說是轉(zhuǎn)讓金額不能過低,如果過低需要提供他們認(rèn)可的說明。還有是我們買房的錢是借的。這種情況下我們是先做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,還是先買房,先后有影響嗎?
老師,我們公司成為招標(biāo)代理商,在招標(biāo)時(shí),代中標(biāo)單位預(yù)付的專家費(fèi)因沒有發(fā)票不知道如何入賬。 例如:8.27日招標(biāo)代理負(fù)責(zé)人從公司預(yù)支了15000元,付給專家費(fèi)以及他們的餐費(fèi)和水費(fèi)共10000元,其中餐費(fèi)和水費(fèi)有發(fā)票,專家費(fèi)無法提供發(fā)票,在中標(biāo)單位中標(biāo)后,這發(fā)生的10000元費(fèi)用,中標(biāo)單位9.28日從公賬轉(zhuǎn)回我公司,餐費(fèi)和水費(fèi)的發(fā)票也要提交給他們,那我公司就沒有任何發(fā)票了,這個(gè)要怎么入賬呀?
我是0基礎(chǔ)做的出納,現(xiàn)在在新開公司上班做出納,股東有三個(gè),兩個(gè)股東出錢,一個(gè)股東出力,現(xiàn)在兩個(gè)股東分別已經(jīng)往公司賬戶上轉(zhuǎn)入20萬元和10萬元。一個(gè)股東自己出錢買好多辦公家具和辦公用品。拿回發(fā)票和清單。給我這個(gè)出納。我不知道應(yīng)該怎么做,問說不用報(bào)銷直接入賬就可以了,公司賬戶上有30萬元,現(xiàn)金0元,想問大家我應(yīng)該怎么辦呢!如何做。
老板給我2萬現(xiàn)金做備用金,我用了8000存到銀行付了房租,然后銀行卡收到了投資款,就取了20000還了老板20000.然后用手里的現(xiàn)金12000買了東西,用發(fā)票沖了,老板不同意這樣做,讓我把費(fèi)用單子報(bào)銷出來再補(bǔ)到備用里。可是現(xiàn)金支付的單子只有12000,那8000我存銀行公對公支付房租了。就是我怎么做賬才把20000備用金恢復(fù)到原來那個(gè)數(shù)額,假如不存銀行支付的話,是可以報(bào)出2萬現(xiàn)金來的。這種情況怎么辦呀老師
請問我們公司收到另外一家公司75萬塊錢,銀行單據(jù)上面?zhèn)渥⒌氖墙杩睿鋵?shí)這75萬是轉(zhuǎn)給法人的錢,由于法人當(dāng)時(shí)情況特殊沒辦法轉(zhuǎn)到她賬戶上,就轉(zhuǎn)到了公司,然后說用這筆錢以公司的名義買了輛車,但實(shí)際上車是法人的,但是現(xiàn)在我們公司要注銷,賬面上有一筆75萬的其他應(yīng)付款、還有幾萬的留底稅金和六十幾萬的車不知道要怎么處理。
甲公司預(yù)測,乙醫(yī)院2021~2022年門診量將在2020年基礎(chǔ)上每年增長6%,2023年以及以后年度門診量保持2022年水平不變;2021~2022年單位門診費(fèi)將在2020年基礎(chǔ)上每年增長5%,2023年及以后年度將按照3%穩(wěn)定增長。營業(yè)成本及管理費(fèi)用占營業(yè)收入的比例、經(jīng)營營運(yùn)資本周轉(zhuǎn)率、凈經(jīng)營長期資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率將保持2018~2020年算術(shù)平均水平不變。所有現(xiàn)金流量均發(fā)生在年末。 老師,這道題為什么不能用23年作為后續(xù)期?
個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除現(xiàn)在還能添加嗎
老師,查當(dāng)日美元匯率在哪里查準(zhǔn)確
老師 麻煩這兩題講解一下 謝謝
老師,問一下,公司在抖音上賣貨了,抖音公司的款提現(xiàn)到公司賬戶了,怎么做賬?
哪位老師告訴我一下這個(gè)16題選哪個(gè)?
2013年4月份房產(chǎn)稅忘交了,然后今年這個(gè)月做了借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)房產(chǎn)稅,月末也結(jié)轉(zhuǎn)了嗯,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,最后資產(chǎn)負(fù)債表為什么借貸方不平呢 然后我們領(lǐng)導(dǎo)讓將以前年度損益調(diào)整科目換為營業(yè)外支出
A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》中,第1列資產(chǎn)原值填報(bào)取數(shù)是本年購入+以前年度的固定資產(chǎn)之和,和資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)原價(jià)金額一致。第2列本年折舊金額填報(bào)取數(shù)是賬上的本年貸方發(fā)生額,第3列累計(jì)折舊填報(bào)取數(shù)是賬上的期末余額,4列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填報(bào)取數(shù)和資產(chǎn)原值金額一致,稅收折舊填報(bào)是不是和本年折舊金額一致?8列累計(jì)折舊是不是和3列的累計(jì)折舊金額一致?
內(nèi)外賬區(qū)別 內(nèi)賬意思就是外賬記賬了內(nèi)賬再記一遍+沒有票的業(yè)務(wù) 外賬就只記有票業(yè)務(wù)是這樣嗎?
增值稅發(fā)票進(jìn)來貨未到錄庫存商品嗎,還是做在途不列進(jìn)項(xiàng),哪種方便
就是微信支付的,截圖微信支付的憑證也可以是嗎,那500是按月算的,還是按一筆業(yè)務(wù)超過500元
是的,按照單筆算哈,支付截圖和購物小票都保留起