你好,你可以這個月勾選,然后在下一個月抵扣統(tǒng)計報稅之前都可以,開票日期必須是10月31號之前的。
目前公司是籌備期,8月有很多進(jìn)項發(fā)票,還沒有做收入,直接在稅控盤認(rèn)證抵扣后,在增值稅申報表表二填入數(shù)據(jù)報稅就可以了吧。這個抵扣的是8月的進(jìn)項發(fā)票,就是一定要是在8月份付款的已經(jīng)做了賬務(wù)處理的進(jìn)項發(fā)票才可以抵扣吧。
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關(guān)于這7萬多的進(jìn)項因為他是一張發(fā)票的進(jìn)項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
老師好,我們之前是代開發(fā)票,后面5五份申請一般納稅人了,因為5月我們沒有銷項,只有進(jìn)項發(fā)票,然后我六月份報5月增值稅沒有認(rèn)證勾選抵扣,我下個月報稅前認(rèn)證抵扣可以嗎,我們現(xiàn)在是開數(shù)電票,我收到的專票在哪里認(rèn)證勾選抵扣啊
老師,我第一次做增值稅進(jìn)項抵扣的發(fā)票,不是很懂,想問下,確定一下,就是我這個月開了增值稅專用發(fā)票,其他公司開的進(jìn)項發(fā)票,這個進(jìn)項發(fā)票我是不是要在11.15號前認(rèn)證,才可以抵扣,11.15之前認(rèn)證的發(fā)票必須是10.31前開的發(fā)票嗎? 因為這個月開的進(jìn)項不夠,抵扣后要交很多稅,我11.1-11.14中間任何一天開的進(jìn)項可不可以在11.15前認(rèn)證抵扣,這樣我10月開的發(fā)票就可以少交一點稅
老師 增值稅主表11 12欄的本月數(shù) 本年累計數(shù)為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務(wù)公司承擔(dān)了與我們公司無關(guān)的收入、支出,還要給甲方開銷項發(fā)票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調(diào)增比較好
請問取回發(fā)票是數(shù)量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發(fā)票金額是200。那我開給別人這個產(chǎn)品也要按照進(jìn)貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發(fā)票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預(yù)繳嗎? 原因:之前項目發(fā)票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發(fā)票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產(chǎn)狀況,企業(yè)稅費繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業(yè)先規(guī)模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業(yè)所得稅
工資現(xiàn)金發(fā)放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現(xiàn)在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?
意思是我這個月的進(jìn)項可以在這個勾選認(rèn)證,11.15號前報稅直接抵扣就可以了嗎?
對的,是的,是這個意思的。
那我11.1-11.14開發(fā)票就不能11.15前抵扣了是吧,只能留著下個月抵扣嗎?
對的,是的,是這么做的。
如果這個月我的進(jìn)項比較多,就是進(jìn)項大于銷項,我是全部勾選認(rèn)證后留底,還是怎么去處理比較好?
最好是根據(jù)你的稅負(fù)來交一部分增值稅。
那我多的進(jìn)項發(fā)票怎么處理呢?
要做到應(yīng)交稅費待認(rèn)證里面就可以的,以后再繼續(xù)抵扣。
應(yīng)交稅費待認(rèn)證是沒有勾選認(rèn)證的是不?是要我后期要抵扣是才勾選認(rèn)證嗎?是這個意思嗎?
是的,是這么做,我是這么理解的。
意思是如果我10月有多的進(jìn)項,11.15號前沒有勾選認(rèn)證抵扣完,那我12月,或著第二年的1月一樣可以進(jìn)行勾選認(rèn)證抵扣10月的進(jìn)項對吧?
對的,是的,沒有時間限制的。
進(jìn)項比銷項多,我也要交增值稅嗎?這個稅負(fù)是怎么算的
繳納的增值稅/不含稅的銷售額=稅負(fù) 長期不交增值稅容易預(yù)警。
嗯,明白了, 實際這個月我公司的進(jìn)項很少,銷項稅很高,那我11.15號前這筆增值稅是必須要交的是吧?防止下次出現(xiàn)這種情況,我公司應(yīng)該怎么做啊?
你好,如果你有發(fā)票沒有及時到的話,可以申請延期交稅,下一個月認(rèn)證有留底進(jìn)項抵扣。
11.15前我可以先申報,申報后申請延期交稅,那我11月開的進(jìn)項,12.15前勾選認(rèn)證抵扣,那我12.15前申報11月的稅,一樣可以抵扣之前申請延期的稅款是吧,那申請延期交稅有沒有滯納金呢
你好,12月份申報的時候是劉迪,然后在一月份申報的時候留底抵欠。