你好同學(xué),本月注銷,本月固定資產(chǎn)正常計(jì)提折舊,欠法人的錢還掉,留抵進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的轉(zhuǎn)入損失。
老師,子公司注銷,母公司應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理 我們現(xiàn)在情況是這樣,子公司的稅務(wù)和工商在2月都已經(jīng)注銷了,但是銀行還沒有注銷,銀行上還有幾十塊錢,3月注銷時(shí)候回打到母公司賬戶。子公司賬上無往來,但是有虧損的未分配利潤和實(shí)收資本。 那1我作為母公司2月和三月分別要怎樣做賬務(wù)處理,2 子公司在3月把錢打到母公司又怎樣做賬務(wù)處理
老師,子公司注銷,母公司應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理 我們現(xiàn)在情況是這樣,子公司的稅務(wù)和工商在2月都已經(jīng)注銷了,但是銀行還沒有注銷,銀行上還有幾十塊錢,3月注銷時(shí)候回打到母公司賬戶。子公司賬上無往來,但是有虧損的未分配利潤和實(shí)收資本。 那1我作為母公司2月和三月分別要怎樣做賬務(wù)處理,2 子公司在3月把錢打到母公司又怎樣做賬務(wù)處理
公司3月份有出口和內(nèi)銷業(yè)務(wù),出口產(chǎn)品適合13%退稅率。 分兩種情況:1、增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后有余額3萬;2、銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額后有3萬留底。 這兩種情況下會計(jì)賬務(wù)上分別怎么處理,分錄怎么做? 有沒有老師在,回答一下?
老師,公司注銷有一部分固定資產(chǎn)是扔了沒人回收,這個(gè)做開無票收入做稅務(wù)申報(bào),那賬務(wù)處理該怎么做呢
一般納稅人公司,之前是有留抵,增值稅進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)沒有處理,這個(gè)月有需要繳納的增值稅,這個(gè)的賬務(wù)怎么處理了?具體分錄怎么寫了
2013年4月份房產(chǎn)稅忘交了,然后今年這個(gè)月做了借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)房產(chǎn)稅,月末也結(jié)轉(zhuǎn)了嗯,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,最后資產(chǎn)負(fù)債表為什么借貸方不平呢 然后我們領(lǐng)導(dǎo)讓將以前年度損益調(diào)整科目換為營業(yè)外支出
A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》中,第1列資產(chǎn)原值填報(bào)取數(shù)是本年購入+以前年度的固定資產(chǎn)之和,和資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)原價(jià)金額一致。第2列本年折舊金額填報(bào)取數(shù)是賬上的本年貸方發(fā)生額,第3列累計(jì)折舊填報(bào)取數(shù)是賬上的期末余額,4列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填報(bào)取數(shù)和資產(chǎn)原值金額一致,稅收折舊填報(bào)是不是和本年折舊金額一致?8列累計(jì)折舊是不是和3列的累計(jì)折舊金額一致?
內(nèi)外賬區(qū)別 內(nèi)賬意思就是外賬記賬了內(nèi)賬再記一遍+沒有票的業(yè)務(wù) 外賬就只記有票業(yè)務(wù)是這樣嗎?
增值稅發(fā)票進(jìn)來貨未到錄庫存商品嗎,還是做在途不列進(jìn)項(xiàng),哪種方便
老師好小規(guī)模納稅人報(bào)廢清理2010年(當(dāng)時(shí)是籌建期購入)購入的挖機(jī)可按1%開普票嗎
分公司能自己獨(dú)立核算嗎?
老師小規(guī)模轉(zhuǎn)成一般納稅人的怎么做賬
分公司虧損,總公司盈利,所得稅要分給分公司嘛?
24年八月成立的公司需要做匯算清繳嘛?前期多長時(shí)間的費(fèi)用計(jì)入開辦費(fèi)呢?
怎么能快速了解公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人呀?
9月稅已經(jīng)報(bào)了,10月注銷,固定資產(chǎn)不用計(jì)提折舊了吧,直接賣了,要不要交增值稅?都是辦公用品也就1000多
應(yīng)該是10月份要計(jì)提的。
需要交增值稅,要看你單位是小規(guī)模還是一般納稅,小規(guī)模30萬元以下是免稅的。