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一般納稅人公司,之前是有留抵,增值稅進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)沒有處理,這個(gè)月有需要繳納的增值稅,這個(gè)的賬務(wù)怎么處理了?具體分錄怎么寫了

2023-09-21 11:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-21 11:18

你好,增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)方式有很多種,我告訴您一種 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

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快賬用戶1070 追問 2023-09-21 11:21

具體怎么寫了?分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:

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齊紅老師 解答 2023-09-21 11:21

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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快賬用戶1070 追問 2023-09-21 11:22

那進(jìn)項(xiàng)稅呢?

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齊紅老師 解答 2023-09-21 11:23

你看看進(jìn)項(xiàng)稅額在貸方呢

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快賬用戶1070 追問 2023-09-21 11:23

進(jìn)項(xiàng)稅不用處理?那賬面怎么體現(xiàn)繳納多少呢?

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齊紅老師 解答 2023-09-21 11:24

需要繳納的在未交增值稅里面體現(xiàn)

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快賬用戶1070 追問 2023-09-21 11:26

比如:銷項(xiàng)是50,進(jìn)項(xiàng)是100,之前留抵50,這個(gè)月銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)30,需要繳納20(100-30-50),具體的分錄應(yīng)該怎么做呢?怎樣就能更好的在賬面上體現(xiàn)出來了

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快賬用戶1070 追問 2023-09-21 11:27

繳納稅款時(shí),做的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-09-21 11:27

繳納的時(shí)候就是這么做的

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快賬用戶1070 追問 2023-09-21 11:29

我不明白中間的應(yīng)該怎么做就能都到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅)這個(gè)科目里了

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齊紅老師 解答 2023-09-21 11:29

借你自己計(jì)算銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)差額放到里面

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快賬用戶1070 追問 2023-09-21 11:33

能寫一下分錄嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-21 11:33

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額? ?貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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快賬用戶1070 追問 2023-09-21 11:35

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-09-21 11:35

不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)

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你好,增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)方式有很多種,我告訴您一種 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2023-09-21
您好,這是全部分分錄, 貨物出口,實(shí)現(xiàn)銷售收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 外銷 免抵退稅不予免征和抵扣的稅額: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 外銷成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)退稅額: 借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 免抵稅額: 借:應(yīng)繳稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 次月收到退稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅
2024-03-16
你好,之前的留底在哪個(gè)科目里面。
2021-10-14
同學(xué),以你最后實(shí)際繳納的增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款
2021-06-08
同學(xué)你好, 不需要結(jié)轉(zhuǎn)這兩個(gè)科目 單獨(dú)做一筆分錄就行 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
2025-01-14
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