你好,增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)方式有很多種,我告訴您一種 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
上個(gè)月有留底稅額,這個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),因?yàn)樯蟼€(gè)月有留底,所以這個(gè)月不用繳納增值稅,那我這個(gè)月的增值稅怎么處理,需要在做一筆未交增值稅的分錄嗎?
老師好,一般納稅人8月有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額,到了月末,不做賬務(wù)處理,只是在申報(bào)表體現(xiàn)。那么到了9月份申報(bào)增值稅,就直接抵扣了8月留底的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額了。難么9月分賬務(wù)處理時(shí)關(guān)于這個(gè)8月留底的進(jìn)項(xiàng)稅額還用不用在賬務(wù)處理了呢?
一般納稅人,上個(gè)月增值稅留底了,這個(gè)月有增值稅了,月末怎么處理這個(gè)增值稅?分錄怎么做?
一般納稅人,稅金進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),只有留抵,不需要交稅了 怎么處理賬目,需要寫分錄嗎
3月銷項(xiàng)稅額52245.14,沒有進(jìn)項(xiàng),還需要轉(zhuǎn)出未交增值稅這一步嗎,還是直接計(jì)提增值稅,然后次月繳納就可以了?8月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需要繳納增值稅,留抵3467.54,需要做賬務(wù)處理嗎?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再?gòu)墓珣艮D(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬(wàn),如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請(qǐng)問在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
具體怎么寫了?分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
那進(jìn)項(xiàng)稅呢?
你看看進(jìn)項(xiàng)稅額在貸方呢
進(jìn)項(xiàng)稅不用處理?那賬面怎么體現(xiàn)繳納多少呢?
需要繳納的在未交增值稅里面體現(xiàn)
比如:銷項(xiàng)是50,進(jìn)項(xiàng)是100,之前留抵50,這個(gè)月銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)30,需要繳納20(100-30-50),具體的分錄應(yīng)該怎么做呢?怎樣就能更好的在賬面上體現(xiàn)出來了
繳納稅款時(shí),做的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貸:銀行存款
繳納的時(shí)候就是這么做的
我不明白中間的應(yīng)該怎么做就能都到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅)這個(gè)科目里了
借你自己計(jì)算銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)差額放到里面
能寫一下分錄嗎
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額? ?貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
好的,謝謝老師
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