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公司3月份有出口和內銷業務,出口產品適合13%退稅率。 分兩種情況:1、增值稅銷項減進項后有余額3萬;2、銷項稅額減進項稅額后有3萬留底。 這兩種情況下會計賬務上分別怎么處理,分錄怎么做? 有沒有老師在,回答一下?

2022-04-09 12:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-10 08:01

你好/1.是要交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 2.是可以退稅3萬 借:其他應收款-出口退稅 借:應交稅費-應交增值稅-出口退稅

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快賬用戶9040 追問 2022-04-10 08:33

只要各做一筆分錄?

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齊紅老師 解答 2022-04-10 08:37

你好,你進項稅和銷項稅分錄都做了的話,你的增值稅對應的分錄只有一筆

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你好/1.是要交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 2.是可以退稅3萬 借:其他應收款-出口退稅 借:應交稅費-應交增值稅-出口退稅
2022-04-10
你好,第一種情況,需要繳納增值稅3萬元,出口退稅就免抵了。 第二種情況,3萬留底,可以退稅,免抵退稅與3萬的差額計入免抵稅額。
2022-04-09
您好 (1)應納稅額=80-35-30=15 萬元 轉出未交增值稅 15萬 (2)應納稅額=60-35-30=-5 萬元 轉出多交增值稅 5萬 (3)應納稅額=30-35-10=-15 萬元 轉出多交增值稅 15萬
2021-05-19
比如你需要交稅款是20你的實際抵扣金額,也就是附表四實際抵扣金額 主表19行里面體現他是銷項稅額減進項稅額減加計扣除來交稅的,你可以試一下 借應交稅費,增值稅加計扣除 貸營業外收入 借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費,增值稅加計扣除
2023-09-03
你好,學員,耐心等一下
2023-04-06
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