這個需要逐月查原因,是怎么形成的?不能隨意調賬
老師我余額表應付職工薪酬貸方有余額3.12我要怎么調平?
老師對公賬戶社保退回又支付的分錄怎么寫 借:銀行存款 貸:應付職工薪酬-社保費 借:應付職工薪酬-社保費 貸:銀行存款 手續費 這樣做分錄管理費用的余額社保費跟應付職工薪酬社保費余額不相等
老師 麻煩問下 我建賬的時候 把應付職工薪酬-社會保險-基本養老保險 與應付職工薪酬 - 工資 貸方余額弄混了 養老保險貸方余額應該是0的 但寫成工資余額數字 這個分錄怎么調整呢
老師應付職工薪酬個人社保貸放余額,實際應該沒有余額才對,怎么去把賬調平?
老師,去年的科目余額表應付職工薪酬都是貸方余額,按理說到現在應該平了才對,這種要怎么辦?
土地增值稅清算時,房款未交清的算不算已售房屋
A107040企業所得稅匯算清繳這個表怎么沒看到了,那是需要勾選哪個了
老師,2023年交了一筆企業所得稅,沒進所得稅費用,現在在2024年的賬里調整,分錄怎么寫
凈資產怎么算 如何求凈資產
你好,我們公司有一款商品,去年會計賬上的數量為零,實際盤點數量也是零,但是今年發現去年漏盤了,兩箱貨物,意思就是多了兩項貨物,今年發現,而且今年把這兩項貨物賣出去了,請問會計應該怎么做賬?因為會計那里沒有庫存商品存余了,所以沒有辦法銷售
個人經營的個體工商戶被客戶要求開發票,開普票的話一個季度不超過30萬,但各項成本費用沒有發票,只有收據,人工費用也沒有憑證,營業所得稅能扣除這些費用嗎?
#老師,我們是一家混凝土公司,購水泥等材料生產然后發出給客戶,那我們是借:發出商品,貸:原材料,結轉成本借:主營業務成本 貸:發出商品#是不是這樣
老師,假設員工3月份工資5000,4月份才參與繳納醫社保,假設員工4月工資5500,單位承擔醫社保1039.48,個人承擔部分是432.32,4月份個稅假設要扣12,老師能幫忙寫一下4月份計提和發放三月工資的會計分錄嗎
老師,請問一下,我們是商貿公司,委托其他工廠加工產品,賣給客戶,由于質量問題,酸奶質量粘度不夠,客戶退貨,由于保質期短,來回的運費也高,選擇就地報損, 一共報損了358件,要計入營業外支出,還是管理費用的貨損?
老師,需要繳納印花稅嗎
老師,我從2022年看數據大概是2022.8月開始到現在產生的差異,就是銀行扣的和工資扣的不一樣
到了2023年8月應付職工薪酬社保科目貸方余額900多,這個啥意思
要查應付職工薪酬下邊的每個明細,才能知道什么情況
這個差額就是應付職工薪酬~個人社保部分的,原因就是肯定之前人事部門提供的社保扣款明細每個月工資表和銀行的實際不一致導致的
那就要在查明細具體是哪個人多扣或者少扣,最后才能調賬