你好,需要查公司發(fā)放工資得分錄,發(fā)放應(yīng)當(dāng)確認(rèn)借方數(shù)的
老師,應(yīng)付職工薪酬1貸方余額,查了一下是去年未發(fā)工資,這個我要怎么處理?
計提工資借工程施工,貸應(yīng)付職工薪酬,支付時借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)收款-銀行賬戶。應(yīng)付職工薪酬借貸方都平的,其他應(yīng)收款也是平的,但是現(xiàn)在計提的工程施工少了786787.68.現(xiàn)在怎么補(bǔ)計提呢,按正常補(bǔ)計提借工程施工,貸應(yīng)付職工薪酬工資,但是這樣做了。應(yīng)付職工又有貸方余額了
老師您好,因為賬科目擺錯了,當(dāng)時是借方紅書應(yīng)付職工薪酬扣款,應(yīng)該擺在貸方,當(dāng)時的憑證是這樣,借,應(yīng)付職工薪酬貸,應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在要調(diào)怎么調(diào),當(dāng)時擺在借方的這個余額一直在著,現(xiàn)在要調(diào)掉
老師,應(yīng)付職工薪酬這個科目,去年10月份計提是14.4萬,但是付款的時候是14.2萬,忘記去調(diào)整了,現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬在貸方產(chǎn)生差額, 我今年該怎么做分錄平掉這個差額?
老師,去年的科目余額表應(yīng)付職工薪酬都是貸方余額,按理說到現(xiàn)在應(yīng)該平了才對,這種要怎么辦?
你好!我們給掛靠公司開了機(jī)械租賃費發(fā)票,結(jié)果甲方給掛靠公司按人工工資付了款,對方下賬了,我們怎么去下賬?
我們有一筆材料款,對方開了30萬的發(fā)票,然后我們的貨款只用了25萬元,然后其中有5萬元的發(fā)票是對方多開的,這個對方又現(xiàn)在紅沖不了了,現(xiàn)在這個5萬元的發(fā)票我們賬務(wù)處理應(yīng)該怎么處理?
老師,請問下,匯算清繳的職工薪酬那個表的稅收金額是填哪個數(shù)?
建筑咨詢公司有10多家分公司正常嗎
公司從2個股東變成一個股東(自然人獨資),在工商變更的時候,在備案事項里面要選什么,要上傳什么資料
老師,我們公司是食堂,專門給廠里做飯的食堂,現(xiàn)在要開票出去,稅收編碼我該選哪個呢,
辦事處購買麻將桌帳務(wù)處理
們公司投標(biāo),交投標(biāo)保證金通過銀行保函的方式,我們找到A擔(dān)保公司,他們幫我們做的富民銀行出的銀行保函,保函費用是轉(zhuǎn)到的A擔(dān)保公司,他們給我們開具發(fā)票,保函是富民銀行出具的,那A擔(dān)保公司就相當(dāng)于中間人,稅目開的*現(xiàn)代服務(wù)*擔(dān)保費,這個可以嗎?
超市,加油站 這種預(yù)付卡,支付時取得一張不征稅發(fā)票,是不是消費時再要一張普通發(fā)票?
老師,供應(yīng)商把全部發(fā)票(8萬)開過來給我公司,我們又退了貨(退貨金額4.5萬)給供應(yīng)商 最后剩下的尾款要折價處理(大概付2.8萬) 這個要處理好?