你好,就是少做了計提是嗎?借利潤分配未分配利潤,貸應付職工薪酬。
計提工資借工程施工,貸應付職工薪酬,支付時借應付職工薪酬工資,貸其他應收款-銀行賬戶。應付職工薪酬借貸方都平的,其他應收款也是平的,但是現(xiàn)在計提的工程施工少了786787.68.現(xiàn)在怎么補計提呢,按正常補計提借工程施工,貸應付職工薪酬工資,但是這樣做了。應付職工又有貸方余額了
在2季度的時候把應付職工薪酬和銀行存款兩個科目借貸方向弄反了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),要怎么更正過來呢?本應是借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,記到了:借:銀行存款,貸:應付職工薪酬。
老師,我現(xiàn)在要調(diào)減工資類的其他應收款,那么我的工資性費用科目應該是在借方增加嗎,分錄是借:工資性費用,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬 ,貸:其他應收款,這樣是對的嗎,然后應付職工薪酬需要反記賬嗎,謝謝老師
老師您好,因為賬科目擺錯了,當時是借方紅書應付職工薪酬扣款,應該擺在貸方,當時的憑證是這樣,借,應付職工薪酬貸,應付職工薪酬,現(xiàn)在要調(diào)怎么調(diào),當時擺在借方的這個余額一直在著,現(xiàn)在要調(diào)掉
老師,4月份一張憑證分錄是 借:應付職工薪酬–工資 貸:銀行存款 現(xiàn)在做7月賬發(fā)現(xiàn)做錯了,應該是 借:其他應付款 貸:銀行存款 那這個月想調(diào)整,可以是 借:其他應付款 貸:應付職工薪酬–工資 這樣調(diào)嗎
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務費計入什么科目?
老師 想問一下怎么核對往來 比較快捷準確
老師您好,請問老師采購需要提交財務哪些數(shù)據(jù)同時配合財務做好哪些工作呢
從哪幾個方面判斷一個企業(yè)是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
老師,去年的個稅手續(xù)費我沒有進個稅系統(tǒng)里面申請退費。現(xiàn)在已經(jīng)過了期限了,申請不了了,那也可以去主管稅務機關大廳申請個稅手續(xù)費退費嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補繳了2021年的增值稅,補交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因為有些勞務費多列了,有些汽油費和餐費多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費,餐費要入到招待費不能入差旅費,這樣所得稅都補交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
是這樣我現(xiàn)在應付職工薪酬余額應該在著上月應發(fā)的那個金額,就因為當時擺錯那個科目,現(xiàn)在余額多出來
你好,是在借方用余額不是嗎?做了上面的分錄不就沒有余額了?
就是應付職工薪酬扣款本來應該貸方少記應發(fā)數(shù),現(xiàn)在應發(fā)數(shù)余額多著
你好,借管理費用貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行存款,正確的應該是這一個,然后你把第一個分錄借應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款,做的是這一個,不是嗎?