你好,這個可以下月繼續抵扣的
企業留抵退稅,期末留抵稅額*進項構成比例*60%,80多萬的期末留抵稅額,退了12萬,剩下的還可以抵扣多少進項?
老師,出口退稅申報匯總表的17行,期末留抵稅額這個數大于免抵退稅額的話,那么應退稅額就是取小的數,退稅后,期末留抵稅額還能申請退稅或者可以留到下個月增值稅報表抵扣嗎?
請問,本月稅額進項大于銷項,提示可以申請退還期末留抵稅額,是可以不退回,然后下個月接到抵扣嗎
期末留抵稅額退稅,留抵稅額出現的情況是銷項稅額減進項稅額小于零,那么可以留著下次抵扣,本來也不用交稅。那為什么還存在退稅?
1、增量留抵稅額,是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。 2、存量留抵退稅以2019年3月31日期末為標準,當期期末留抵稅額大于或等于2019年3月31日期末留抵稅額的,存量留抵稅額為2019年3月31日期末留抵稅額;當期期末留抵稅額小于2019年3月31日期末留抵稅額的,存量留抵稅額為當期期末留抵稅額。即2019年3月31日與當期期末留抵稅額孰低確定。請問老師,我記得原來只有退增量留底的。現在怎么出來存量留底。這個兩個政策及延續的關系能否解讀一下。謝謝
廣告費可以結轉以后年度扣除嗎
老師,公司一般納稅人,計劃成本下,計劃采購1000元的原材料,實際用了1200元,我想知道這些數據是含稅還是不含稅的
老師 我收到一張體檢費發票 寫的是免稅 是為什么呢
3月份的工資少計提了,4月份如何做賬?
老師,進項稅額轉出月末結轉,是先轉入應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅),還是直接轉入未交增值稅?
我們是研發企業,氟比洛芬貼膏三方協議約定賠我們合同違約金350萬,沒有退到賬上,用于抵扣氟比洛芬受理階段105萬,取得披件階段費用105萬,剩余140萬用于抵扣DB009第四階段研發費,分錄怎么做,對方要開研發費的票給我們嗎
公司生產儲罐翻新入什么費用
要辦理進出口退稅 要進哪個網址申報? 同時需要哪些資料?
有幾個問題老師,我們是小規模企業,做賽事課程培訓的,1.去年有個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發票,發給我一個公司的的開票信息,能開嗎?假如個人和公司不是一家的,能開嗎?如果個人是這個公司的能開嗎?個人給我們打款,我們卻給公司開票,我們的業務流合同流資金流發票流會不會有問題?2.我們做賽事課程服務的,開票類目開現代服務*賽事服務可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預收款做無票收入了怎么做呢?會計分錄怎么做?什么情況做無票收入?無票收入繳納增值稅嗎?
我們是制造業,老板非要我把管理人員的工資全都記到生產成本里去,我該怎么和老板說。
不能抵?不是已經退了嗎?
留抵都退稅完了,下月就不能再抵或者退稅了
那你前面為什么說下月還可以繼續抵扣?
眼睛看花了,抱歉的哈