你好,沒問題的可以這么操作
老師,出口退稅申報匯總表的17行,期末留抵稅額這個數大于免抵退稅額的話,那么應退稅額就是取小的數,退稅后,期末留抵稅額還能申請退稅或者可以留到下個月增值稅報表抵扣嗎?
老師 請問下 現在的增值稅留抵退 如果每月有進項留抵額 每月都可以提交申請表退進項留抵額嗎
請問,本月稅額進項大于銷項,提示可以申請退還期末留抵稅額,是可以不退回,然后下個月接到抵扣嗎
期末留抵稅額退稅,留抵稅額出現的情況是銷項稅額減進項稅額小于零,那么可以留著下次抵扣,本來也不用交稅。那為什么還存在退稅?
增量留抵退稅是指;本期進項減本期銷項后的進項稅額可以退回公司吧,然后這個退稅金額是按100%比例退回嗎?會不會出現實際退稅金額小于申報表上的留底稅額。
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
就是現在符合小微企業的,都可以申請嗎
對的,都是可以申請的
選擇 符合條件,暫不申請留抵退稅,就是下次申報可以繼續抵扣嗎
對啊,不申請就是留底? 就還可以抵扣