您好,上月未開票收入申報了,本月已開票申報在開票對應列,同時未開票收入列為負數,本月藍票和未開票收入負數相抵,本月實際也沒有交稅, 這是規范的操作,完全沒有風險
老師,請問小規模開具的普票紅字發票增值稅申報表怎么填寫?去年12月開的普票,今年三月沖紅,今年1-3月沒有開具普票,開具了一張專票,專票可以正常申報,紅字這個普票怎么申報?
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時候,開具了電子專票30萬,其中 14405元 開錯了,當月申請紅字發票申請了,但電子專票沒有了,在7月13日重新開具紅字電子專票14405元 7月份申報的時候,這個金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報表一 數據沒填寫,現在需要申報9月份的了,9月份沒有開票, 財務報表怎么填寫?直接寫負數嗎?
老師,20年11月的時候在未開具發票那里填了一個87萬的負數,然后12月在開具其他發票那里填了87萬的正數,這個月申報增值稅的時候出來了一個比對不通過未開具發票上期累計負126萬是怎么回事,之前沒有提示過
老師,增值稅申報附表4減免數據沒有實際抵扣,這種是每個月申報的時候都要把那個數據給填上嗎?之前有稅控盤的服務費440沒有抵扣,后面4月份開始沒有填那個數據,我8月申報的時候又填了一個稅控服務費280,等我這個月申報的時候才發現期初數據只有280了,這是怎么回事呀
老師,去年做了一筆無票收入,抵扣了5萬多的稅額,本月開具發票,稅務申報我要沖之前的無票收入,我表一未開票填負數,其他發票填正數,問題來了,我抵減的5萬多稅額是怎么自己填報?還是系統自動生成?我應該填哪里?我們企業還是出口退稅企業,也就是這個稅款我要作為留底將來退出來的!
老師,高企認定時,以前年度的審計報告利潤表忘記披露研發費用了,可以讓事務所出具一份審計報告補正說明嗎
現金流量表現金等價物指的是啥 如果有短期存款或定期存款這怎么處理
公司裝了,要求裝修公司開票,開什么內容比較合適
做出納有半年了,還是會打錯錢,總是范各種錯誤,是不是不適合干財務了,迷茫又不知道做什么
請問會計開票遵循了四流一致,假如公司的業務是虛構的,會計不知情的情況下那這種情況下會計會有牽連嗎
銷售發票紅沖,增值稅已經交了應該怎么辦
請問老師大宗貿易中合理損耗是計入成本還是計入費用?因為實際采購數量小于實際購進發票數量,銷售得按實際發貨數量開票,這樣算下就有一個結余的庫存,但這個庫存實際是沒有的,是我們的損耗,這個損耗差異怎么處理記賬啊?
老師好,24年成本算多了,費用又算少了,在25年一月份賬上調整了,做匯算清繳的時候,這個成本調整是在哪個表填啊?費用呢?
老師工會,廳字(2021)20號類似這樣的文件怎么在中國總工會網站找不到呢,在哪里可以查詢下載呢
老師,我們公司是高新技術企業,1-4季度交了企業所得稅,第4季度研發費用不能填上去,現在企業所得稅匯算清繳時要退稅,怎么辦呢
這個稅務老師是否會查相關合同,發票,我們是否要提前準備好,還是只要相抵數據沒問題就可以了
您好,一般不會查合同的,他們沒有這么多精力的,是讓我們提供賬套數據,他們去用數據來分析和比對的