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增值稅申報中,之前附表一未開具發票列填報數據了,每月開具了發票,請問本月這個數據怎么填寫,能沖抵之前的為開具發票數量? 每月填寫是否可以直接沖抵,有無什么風險

2023-10-19 15:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-19 15:44

您好,上月未開票收入申報了,本月已開票申報在開票對應列,同時未開票收入列為負數,本月藍票和未開票收入負數相抵,本月實際也沒有交稅, 這是規范的操作,完全沒有風險

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快賬用戶9990 追問 2023-10-19 15:55

這個稅務老師是否會查相關合同,發票,我們是否要提前準備好,還是只要相抵數據沒問題就可以了

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齊紅老師 解答 2023-10-19 15:57

您好,一般不會查合同的,他們沒有這么多精力的,是讓我們提供賬套數據,他們去用數據來分析和比對的

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您好,上月未開票收入申報了,本月已開票申報在開票對應列,同時未開票收入列為負數,本月藍票和未開票收入負數相抵,本月實際也沒有交稅, 這是規范的操作,完全沒有風險
2023-10-19
您好,是的,這張退回來的普通發票開一張 -1000元 的發票。 申報的時候,系統自帶數據過來,在這個月的開票額中減少的。
2023-12-28
您好!小規模納稅人?那就是這個季度一正一負沒有影響,就是1280要交稅,填寫在對應發票欄次就可以了
2024-07-02
你好,它自動會填寫在期初里面,你不需要填寫的,你需要抵扣的時候填寫實際抵扣金額。
2023-09-13
你好,這個87萬是在幾月份開的發票?
2022-11-05
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