1.在稅務申報表的未開票收入一欄中填寫負數,以沖銷之前的無票收入。 2.在稅務申報表的已開票收入一欄中填寫正數,以反映您本月開具發票的收入金額。 3.在稅務申報表的抵減稅額一欄中填寫正數,以表示您本月的抵減稅額。
我們有個項目2019年就已經竣工結算,發票款項都兩清了,今年政府審計,審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業單位結算票據,上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發票不用操作了。我們這邊應該怎么賬務處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調以前年度的賬和以前年度的企業所得稅申報表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
老師您好是這樣這樣的,我們這個公司是物流運輸的,因為這行現在不讓有留底退稅,所以我公司22年4月申報增值稅時為了抵扣進項在附表一上填了一筆318907.21無票收入。之后因為對方不需要也就沒有再開這張票。然后這個月有用這種方法填了一筆無票收入59775,因為這個月要報企業所得稅,所以這兩筆無票收入要入賬,不然會有差異,59775這筆在23年1月會補開發票,但是4月份那筆老板是不準備開,那么這兩筆我應該怎么入賬比較好
我們之前21年22年都沒開發票,當時發生業務時,做的無票收入,23年一月份開票了。把之前沒開的發票也開出來了。假設21年發生10萬,22年發生20萬,23年把這30萬發票開出來了。又開了1月份的發票100萬,當時一月份申報的時候出現比對不通過,說是未開具發票的上期數是20萬,我填的是開具發票130萬,未開具發票哪填的是-30萬。比對不通過,給12366老師打電話,說是要是可以強制通過申報,就強制通過,但是好像只要出現我那月未開票哪是負數了。這個強制申報就又出現了,這種情況,我應該怎么處理呢
我們之前21年22年都沒開發票,當時發生業務時,做的無票收入,23年一月份開票了。把之前沒開的發票也開出來了。假設21年發生10萬,22年發生20萬,23年把這30萬發票開出來了。又開了1月份的發票100萬,當時一月份申報的時候出現比對不通過,說是未開具發票的上期數是20萬,我填的是開具發票130萬,未開具發票哪填的是-30萬。比對不通過,給12366老師打電話,說是要是可以強制通過申報,就強制通過,但是好像只要出現我那月未開票哪是負數了。這個強制申報就又出現了,這種情況,我應該怎么處理呢(老師,好。這些數,我只是假設的,)
老師請教一下,我五月開了一筆50萬左右的收入發票,當時交了三萬多的稅,8月的時候作紅沖了,又從新開了50多萬的發票,系統里面顯示又要交兩萬多的稅,那之前交的稅應該怎么處理?我只在賬上計提了這兩萬多的稅,因為這個情況是第一次遇見,我也不知道該怎么處理,是不是要退稅?還是發票沖紅就自動抵扣以前交的稅?
滯納金屬于什么支出?
請問下我們公司用庫存最多的貨品來給對方開發票,但是對方和公司是實際交易的,有物流合同流,資金流,,開票金額也是實際的資金,開票的大類基本相同,小類不同,這樣對開票員來說有風險嗎?
出口退稅。一張報關單有多個項號(有不同商品)。能否一個報關單開具多個發票
稅務局系統里下載完報關單怎么刪除,就是我下錯了,有一個是不退稅的出口單據,我想刪掉
請問老師,企業增值稅享受小微企業:六稅兩費的減免,比如2023年是小微企業,2024年1-6月可以享受對么?請問7月開始就不能了么?
老師,要在社保費客戶端申報去年的員工工資,我們去年剛成立沒有招聘員工,這種怎么申報工資啊
公司分了四個項目組,每個項目組給了100000經費,他們目前兩個月過去了,已經開支8萬多九萬了,怎么記賬
老師好,我們公司是做飲料批發的,會給客戶一些贈品廠家后期會把我們給客戶的贈品按時補給我們公司,請問廠家補給的贈品公司應該怎么入賬呀?又怎么進行會計核算呢?謝謝!
非同控下,發股票方式取得長投賬務怎么處理
老師好,西安買二手房有契稅補貼政策沒