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老師,去年做了一筆無票收入,抵扣了5萬多的稅額,本月開具發票,稅務申報我要沖之前的無票收入,我表一未開票填負數,其他發票填正數,問題來了,我抵減的5萬多稅額是怎么自己填報?還是系統自動生成?我應該填哪里?我們企業還是出口退稅企業,也就是這個稅款我要作為留底將來退出來的!

2023-10-13 11:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-10-13 11:35

1.在稅務申報表的未開票收入一欄中填寫負數,以沖銷之前的無票收入。 2.在稅務申報表的已開票收入一欄中填寫正數,以反映您本月開具發票的收入金額。 3.在稅務申報表的抵減稅額一欄中填寫正數,以表示您本月的抵減稅額。

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1.在稅務申報表的未開票收入一欄中填寫負數,以沖銷之前的無票收入。 2.在稅務申報表的已開票收入一欄中填寫正數,以反映您本月開具發票的收入金額。 3.在稅務申報表的抵減稅額一欄中填寫正數,以表示您本月的抵減稅額。
2023-10-13
你好!你這18萬是因為什么原因要轉出? 稅務局要求?你現在是問分錄怎么做是嗎還是問什么?
2022-06-02
您好!很高興為您解答,請稍等
2024-12-29
同學你好 是不是紅字發票大于藍字發票了
2023-06-07
您好,現在開具發票了,也就是無票收入填寫負數,開票收入填寫正數。開票入賬,正常做憑證,借:現金或者銀行存款等科目,貸;主營業務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。
2020-07-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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