你好,這個最好還是不要入賬啊
勞務派遣公司,請教下: 1、給員工點快餐,這個快餐是計入什么費用呢?可以計入成本嗎? 2、如果自己購買大米和菜自己做給員工吃。這個計入什么費用呢? 因為福利費涉及到企業所得稅稅前扣除問題,怎么處理這個餐費最好呢?
您好,公司名義賣了房產和車位,1.這個可以像正常做賬一樣拿支出費用發票抵減企業所得稅的嗎,2.還是說房子和車位的利潤一定要直接全部拿來交企業所得稅呢?,3.涉及的分錄怎么做呢,4.這筆收入沒有進入對公賬戶的有問題嗎,謝謝老師您
請問老師我們公司和出租方(個人)簽了租房合同,為的是給員工住宿,我們按照福利費要交個稅,出租方不給我們開發票不能所得稅稅前扣除!那如果按房租的金額以津貼補助形式發給員工按福利費支出這樣就不需要發票了是嗎?就可稅前扣除了吧!
老師,公司要外購茶葉發給職工,這個直接計入應付職工薪酬福利費科目嗎?企業所得稅前可以全部扣除嗎?普票,記賬憑證后邊除了發票還需要附什么資料嗎
老師,您好。請問,我們公司給領導的孩子直接支付給學校的教育費用,這個計入什么科目?是福利費嗎?企業所得稅前能扣除嗎?涉及這個員工的個稅嗎?謝謝
你好老師展會補貼怎么入賬,省商務廳給的計入營業外收入
老師,有收入增值稅那一欄摘要怎么寫
老師好,小規模納稅人,正在匯算清繳,24年未發生固定資產及累計折舊,因為23年已經提完了,且沒有凈值。請問是否要填A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》?
你好老師請問收到展會補貼怎么做賬務處理?
請問企業公賬,實際是我運營,我可以用私人賬戶打款嗎?算是公司借款,法人是我弟妹!還是最好法人個人賬戶打款進公司賬
老師,我是3月份新成立的公司,現在還沒有業務,只有一個員工的工資發放,假設這個員工月工資1500,現在5月份計提4月份工資 借:管理費用—工資1500 貸:應付職工薪酬—工資1500 5月份計提并繳納醫社保: 借:管理費用—社保1039.48 貸:應付職工薪酬—社會保險1039.48 借:應付職工薪酬—社會保險1039.48 其他應收款—社保(個人)432.32 貸:銀行存款1471.8 5月份發放4月份工資時 借:應付職工薪酬—工資1500 貸:其他應收款432.32 銀行存款1067.68 這樣賬務處理有錯嗎,然后申報個稅的工資要和做賬的工資一樣的意思是不是我申報個稅和工會經費的時候都要以1500的工資去申報
老師,匯算清繳時,24年賬載金額有計提23年的年終獎并且也是24年發放的,在填寫24年賬載金額時這個要減出來嘛
小規模納稅人物業公司為工業園區幾家廠房提供物業服務,現在需要替企業代收代付水費,因為水表開戶名稱是物業公司的,所以自來水公司開的發票是物業公司的,現在那幾家廠房需要物業公司開具水費發票給他們,那物業公司賬務和稅務要怎么處理,開具的水費發票不賺取差價
老師,向村集體租場地租賃費5000元,讓對方去稅務局代開發票,對方承擔的稅率是多少
老師,這個經營范圍可以開服務費嗎或者一般索賠
我們公司在給客戶公司做內審時,發現他們公司賬上有此筆費用支出,而且金額有點大。請老師提供稅法依據,這樣才能有據可依。而不是 用 最好不要入賬 來回復我哈。
給學校的費用并不屬于客戶公司的費用,這個肯定是不能扣除呀