你好,需要列示不含稅才能按不含稅金額申報印花稅,否則就是含稅
老師和客戶簽訂合同,有的合同金額含運費,有的合同金額不含運費,請問是稅籌嗎?
老師,合同簽的含稅金額,或者是不含稅金額,這個開票金額要包含稅嗎
老師,簽訂購銷合同,含稅價和不含稅價有什么區(qū)別呢,一般情況下,都簽訂什么樣的合同。
老師,合同簽訂時,稅金單獨列示,印花稅繳納是按照不含稅金額交,那如果是開普通發(fā)票的合同,稅金也單獨列示了,也是按照不含稅金額交印花稅嗎,謝謝
老師,我簽訂了購銷合同,上面只有含稅金額以及稅率,沒有列明不含稅金額,那我申報印花稅是不是只能按照含稅價格去申報?還有有些散客是沒有簽訂合同這部分申報可以按照不含稅金額去申報嗎?
我們上個月主營業(yè)務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業(yè)務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業(yè)所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會計準則,融資租入的固定資產(chǎn),比如開始入賬時 借:固定資產(chǎn)-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發(fā)票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發(fā)票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎
其他的還有什么區(qū)別嗎
沒有其他的區(qū)別的哈