您好 是的,可以這樣理解的
老師和客戶簽訂合同,有的合同金額含運費,有的合同金額不含運費,請問是稅籌嗎?
購銷合同簽訂的是框架合同,只有單價,按照實際結算后的金額繳納印花稅,請問按照含稅金額還是不含稅金額?
老師,公司和客戶簽訂合同,合同里沒有金額,要交印花稅嗎?
老師,請問下簽訂合同列示含稅或者不含稅金額,有什么區別嗎
甲公司與某運輸公司簽訂了兩份合同:第一份合同載明的金額合計600000元,運費和保管費未分別記載;第二份合同中注明運費300000元、保管費100000元。以上金額均不含增值稅。(運輸合同的印花稅稅率為0.03%;保管合同的印花稅稅率為0.1%。)要求:計算甲公司簽訂這兩份合同應繳納的印花稅。
老師五一勞動節快樂, 進項100銷項是30,這個70的進項當期用轉出來嗎
工商跟稅務的財務負責人可以是不同人嗎
老師,我代開個人普通發票,交稅后,還開具完稅證明,現在我紅沖該發票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
能具體說說嗎老師?
比如簽訂,采購合同,把運費和商品加在一起簽訂合同,這樣可以多取得進項發票抵扣。
對于供應方來說不太合適吧。那不是得多交稅了嗎?
銷售方,銷售售商品。。運輸和商品分開簽訂合同,對銷售方有利。