按照實際結算后的金額繳納印花稅
請問購銷合同印花稅按照不含稅金額簽訂是不是比按照含稅金額簽訂少繳稅
合同印花稅按理是按照不含增值稅金額納稅的,我們簽合同里是已經注明了不含稅金額,當月繳納印花稅是按照合同的不含稅金額繳納,現在有個合同,簽的時候是按5%的增值稅注明了不含稅金額,結果該合同開發票時增值稅稅額為0(國家免稅),請問該合同我繳納合同印花稅還是按照合同注明的不含稅金額納稅嗎?
購銷合同簽訂的是框架合同,只有單價,按照實際結算后的金額繳納印花稅,請問按照含稅金額還是不含稅金額?
老師我們和客戶簽訂的銷售框架合同,每個月初需要報價 結算金額按照報價單來結算,那印花稅計稅金額是按照含稅價還是不含稅價格
請問一下,簽訂框架合同據實結算,印花稅是按含稅金額計提還是不含稅金額計提
老師,我代開個人普通發票,交稅后,還開具完稅證明,現在我紅沖該發票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
含稅還是不含稅?
合同沒有價稅分離 就是含稅算的
怎樣算價稅分離?
合同中表明 稅率多少 稅額多少等