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老師,我們公司是生產(chǎn)出口企業(yè),出口的發(fā)票開具稅率為0,退稅率是13%,那征稅率是多少呢?我們公司還有內(nèi)銷,怎么計算增值稅的稅負呢?

2023-10-13 13:24
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-13 13:25

你好,沒有征稅率不需要交稅的,可以申請退稅 出口企業(yè)增值稅稅負率=(當期免抵稅額+當期應納稅額)÷(當期應稅銷售額+當期免抵退稅銷售額)×100%

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快賬用戶3703 追問 2023-10-13 13:30

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-10-13 13:32

不用客氣,工作愉快。

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你好,出口產(chǎn)品退稅率為13%,不交增值稅 內(nèi)銷的才算13%的增值稅
2023-11-02
你好,沒有征稅率不需要交稅的,可以申請退稅 出口企業(yè)增值稅稅負率=(當期免抵稅額+當期應納稅額)÷(當期應稅銷售額+當期免抵退稅銷售額)×100%
2023-10-13
同學,你好 正常開具發(fā)票
2022-03-26
您好,您是退稅就涉及不到稅負率啊。稅負=應交的增值稅/不含稅收入
2021-03-23
他不退稅是免增值稅嗎?如果是的話零稅率。
2024-09-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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