你好,企業所得稅工資薪金是看A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表 里面第一欄工資薪金支出
老師好,24年12月少計提啦工資一萬多,24年匯算清繳還沒有做,現在如何補提呢,如何做分錄,謝謝老師
千戶集團是什么意思?電子稅務局上的
有以前年度取得一張進項普票,兩百多塊錢,當時進的管理費用,對方單位涉嫌開票異常,我們在這次2024年所得稅匯算清繳中已經調整,請問如何進行賬務處理呀
管理不善進項稅額要轉出所以加 5200 對嗎?
2024年的餐費發票現在還可以報銷嗎?必須要在5月31日前報銷完
老師就是視頻號上的收入怎么確認啦,我看見導出來的訂單結算狀態是待結算,視頻號平臺還沒有把傭金轉入我們得視頻號小店里面來,這種確認收入嗎?
當公司老板和法人不是同一人,外賬報銷單誰簽字?
2024年6月份收到的專票,當時已經抵扣,現在五月份對方作廢了這張發票,我們賬務和稅務怎么操作?新開的發票是入成本還是入以前年度損益?
老師,請問一下個體戶名稱能用Xx文化傳媒事業部嗎?
老師我是小規模還是小白做賬一個月也沒有幾筆賬
你好,你可以把合計金額看一下差異數字是多少,找是否存在稅前不能扣除
如果兩者數據不一致是有問題的對吧?
是的呢,因為計提都是按稅前收入金額,申報也是
如果是個人所得稅工資薪金加起來小于企業所得稅工資薪金,那這個是不是可以不報個人所得稅呢?
這個不可以哦,需要找出來差異原因
一般都有哪些原因造成?
這個一般是計提錯誤,社保計算錯誤等
如果是實發了沒有申報個稅,是不是要補交個人所得稅?跟企業所得稅就沒有關系了吧?
是的呢,不過到時你可以影響你享受企業所得稅稅前扣除金額
那就是還是不能在當前年度列支成本費用?那會影響整個年度的利潤嗎?
就是本來你實際發了,你沒有申報個稅,那你企業所得稅不是少享受了嗎?
應該已經享受了,但是個稅沒申報,個稅的金額小于企業所得稅工資薪金的,那這樣的是不是不會影響企業所得稅,不屬于多列支成本費用?
是的呢,因為這兩者是有關聯的
這種情況只需要補交個人所得稅就OK了吧?不涉及調整企業所得稅稅前列支吧
是的呢,你的理解正確的呢