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老師您好,我們公司2月份開了一個免稅發(fā)票金額是2萬元,在納稅申報的時候免稅里面填了金額2萬元。3月份發(fā)現(xiàn)開錯了,就紅沖了,但是3月納稅申報的時候沒有填負(fù)數(shù)2萬元,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題,要怎么操作整改呢

2023-09-18 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-18 14:52

你好 你這個要盡快將3月份的申報表更正申報的,把-2萬元填寫進(jìn)去的

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快賬用戶1945 追問 2023-09-18 14:52

那可影響后期月份的申報,

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齊紅老師 解答 2023-09-18 14:54

會的,后續(xù)每個月的都要按照差額進(jìn)行調(diào)整的

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快賬用戶1945 追問 2023-09-18 15:09

就是在三月份更正申報,往后的月份更新一下點確認(rèn)就行了是不是

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齊紅老師 解答 2023-09-18 15:11

是的,你后面的月份要更新的

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你好 你這個要盡快將3月份的申報表更正申報的,把-2萬元填寫進(jìn)去的
2023-09-18
你好對的 就是在原先正數(shù)的位置填寫負(fù)數(shù)
2023-10-01
你好;? 你開的是什么發(fā)票內(nèi)容的; 正?,F(xiàn)在沒有0稅率的; 你說下業(yè)務(wù)
2023-07-07
你好;? ? ? 那你的 進(jìn)項稅和銷項稅抵扣了; 你本身就不用個繳納增值稅的; 你月末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可? ?
2023-02-14
你好,你申請退稅了嗎?退稅金額到你帳號上了
2022-06-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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