你好;? ? ? 那你的 進(jìn)項稅和銷項稅抵扣了; 你本身就不用個繳納增值稅的; 你月末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可? ?
老師好,2月份勾選證進(jìn)項發(fā)票,到3月份增值稅申報增值稅申報為零,那么2月份銷項發(fā)票稅額抵扣了,老師好,2月份銷項發(fā)票就不要繳納稅率了,老師好。
老師2月份銷項發(fā)票金額開出來¥3萬元整,那么2月份進(jìn)項發(fā)票金額也是¥3萬元整。老師好,2月勾選認(rèn)證份進(jìn)項發(fā)票金額¥3萬元整。到3月份增值稅申報增值稅公司沒有納稅率,那么2月份銷項與進(jìn)項已經(jīng)抵扣了,我問的是這個意思,老師好。
簡易的說,2月份銷項發(fā)票3萬元整,2月份勾選認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票3萬元整,3月份申報增值稅有看到繳納稅率,那2月份進(jìn)項發(fā)票就沒有抵扣2月份銷項發(fā)票金額,那還需要申報2月份增值稅申報嗎?老師
2月份進(jìn)項發(fā)票金額勾選認(rèn)證,那到了3月份申報增值稅,那么增值稅申報還有繳納稅率,那2月份銷項發(fā)票金額沒有抵扣到,那怎么辦呢?老師好,是繼續(xù)申報增值稅扣繳2月份銷項發(fā)票稅率嗎?老師好。
老師,2月份進(jìn)項發(fā)票金額勾選認(rèn)證,2月份銷項發(fā)票金額抵扣了嗎,老師好,那3月份申報增值稅是零那么就能正常申報增值稅,那么2月份銷項與進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)抵扣了,那3月份不用納稅率了,老師好對嗎
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去年確認(rèn)收入,對方未開票,納稅申報時候做無票收入申報的,現(xiàn)在對方讓我們開發(fā)票,我要怎么操作啊?
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老師,高企的2022年1月份的研發(fā)費(fèi)用計提錯了,22年1月份多計提了2萬,2022年12月少計提了1000,25年才發(fā)現(xiàn)這個問題,我想請教一下賬務(wù)上需要怎么處理現(xiàn)在
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公司購入新車,有一部分是按揭還貸款的,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
老師,怎么查一下,一個員工在我公司什么時候開始交的社保
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老師您好。月末一次加權(quán)平均。加權(quán)平均這種產(chǎn)品分配法。試用于商貿(mào)企業(yè)吧。生產(chǎn)企業(yè)型的話就是直接人工直接的料工費(fèi)歸集到最后一分配每個產(chǎn)品多少錢。這個是不是就不用月末一次加權(quán)那個了?