你好,不需要把進(jìn)項和銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)平的。 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
老師好,年底沒做 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 進(jìn)項稅 借 銷項稅 貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅 有什么影響嗎? 賬上永遠(yuǎn)留著 進(jìn)項和銷項的 余額 未交增值稅 是結(jié)平的
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項和銷項稅,先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交,再從轉(zhuǎn)出未交結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,,,這個月進(jìn)項稅和銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)完之后轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額咋辦啊
老師我想問個問題,一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值必須走轉(zhuǎn)出多交,轉(zhuǎn)出未交來結(jié)轉(zhuǎn)嗎?可不可以結(jié)轉(zhuǎn)時進(jìn)項稅和銷項借貸方反做,有進(jìn)項留底的就是借方未交增值稅,需要繳稅的就是貸方未交增值如借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅額1000貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額900應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值100
老師,你好! 我增值稅進(jìn)項”借方“和銷項”貸方“都做好了,現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)”未交增值稅“科目下,以前我是直接結(jié)轉(zhuǎn)的。借:銷項 貸:進(jìn)項 未交增值稅 好像是說有借方專欄和貸方專欄,不能這樣子做是嗎?正確的結(jié)轉(zhuǎn)做法應(yīng)該是怎么樣的,謝謝老師
老師你好!請問我沒有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項和銷項,所以月末看到余額表貸方有銷項借方有進(jìn)項和轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個如果結(jié)轉(zhuǎn)是不是 借:銷項 貸:進(jìn)項 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣對不對 貸:
老師,我這個月的銷項2800元,我勾選了3月份的一張進(jìn)項9850元,做分錄的時候怎么做, 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額9850元還是2800元
老師您好,我收到了一張發(fā)票,入賬并且抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對方說不合適,那我這邊應(yīng)該怎么做紅沖呢
ETC的預(yù)付款如何9做賬
銷售自己工廠二手機(jī)器設(shè)備,開幾個點(diǎn)的稅
老師這個經(jīng)營范圍的公司,能收到的進(jìn)項票(成本票,)一般為哪些合規(guī)?
北京租賃自然人的房產(chǎn)做辦公室 承租方承擔(dān)稅點(diǎn) 去稅務(wù)代開發(fā)票發(fā)票稅點(diǎn)是多少 正常稅務(wù)大廳代開和代征點(diǎn)稅率一樣嘛 稅點(diǎn)高低和房產(chǎn)年限有關(guān)系嘛 和幾級土地有關(guān)系嘛
請問出口退稅率為0的產(chǎn)品是否需要視同內(nèi)銷征稅,如何繳稅?和當(dāng)月的增值稅一起申報嗎?
收到融資租賃售后回租免稅利息,借財務(wù)費(fèi)用,貸什么科目長期應(yīng)付款可以嗎
應(yīng)收的經(jīng)營租賃的房租計入哪個科目
老師如果購買辦公用品1000元,款已經(jīng)銀行轉(zhuǎn)賬付了,未收到對方發(fā)票怎么入賬
我是這樣做的,月末借方有進(jìn)項和轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方有銷項,這個沒關(guān)系吧
可以那樣的,不管怎么做,最終申報正確就行
好的,謝謝老師
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