附表1 11行填寫58萬/1.03 稅額58/1.03*3% 主表23填寫58/1.03*1% 減免明細表本期發生額,實際抵扣金額也是和主表23填寫一樣的
請問老師,我們是房地產企業的老項目,采用簡易計稅百分之五稅征收率,現在賣了一臺使用過的舊車,根據2014年57號文件,采用3%減少按2%征收,但是報稅系統里沒有地方填寫啊,怎么辦,填3%里,說不符合我的稅種核定,填5%里,又不對
老師,我們公司賣了一輛二手車58萬,累計折舊401838.2,資產凈值666761.8,資產原值1068600,然后現在按照3%減按2%繳納增值稅,麻煩老師給我寫下具體的分錄,包括分錄后面的金額,謝謝老師
老師,我們公司賣了一輛二手車58萬,累計折舊401838.2,資產凈值666761.8,資產原值1068600,然后現在按照3%減按2%繳納增值稅,麻煩老師給我寫下具體的分錄,包括分錄后面的金額,謝謝老師
老師,我們公司賣了一輛二手車58萬,累計折舊401838.2,資產凈值666761.8,資產原值1068600,然后現在按照3%減按2%繳納增值稅,麻煩老師給我寫下具體的分錄,包括分錄后面的金額,謝謝老師
老師,我們公司賣了一輛二手車58萬,按簡易計稅,3減按2%,現在申報表該怎么填寫,具體在哪里填多少金額,麻煩老師詳細說一下
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
減免稅申報明細表我要選擇哪一個呀老師,
老師這個稅額是沒有辦法抵扣的嗎,
2217 你看下有沒有這個的
沒法抵扣的 抵扣不了的
簡易征稅有進項都沒有辦法抵扣的是嗎老師
是的,是這么多,是這么理解的。
然后老師我填附表二,這上面的抵扣的發票分數金額稅額為什么和我抵扣勾選的不一致,抵扣勾選統計確認表我也都打印出來了,這是為什么
多了還是少了 看下能修改吧
附表二自動跳出來的,少了,這是什么原因,是可以修改的
原因不清楚 你看下是不是勾選之后又修改過的
就是我8月份勾選了一次,9月份又勾選了剩余的發票,統計確認是在9月份統計確認的,那像這種情況附表二手動改可以嗎老師,有沒有什么影響
可以修改沒有影響