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老師,我們公司賣了一輛二手車58萬,累計折舊401838.2,資產(chǎn)凈值666761.8,資產(chǎn)原值1068600,然后現(xiàn)在按照3%減按2%繳納增值稅,麻煩老師給我寫下具體的分錄,包括分錄后面的金額,謝謝老師

2023-09-08 19:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-09-08 19:11

您好 借 固定資產(chǎn)清理401838.2 借 累計折舊666761.8 貸 固定資產(chǎn)1068600 借 銀行存款580000 貸 固定資產(chǎn)清理580000/1.03=563106.8 貸 應交稅費-簡易計稅580000/1.03*3%=16893.2

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齊紅老師 解答 2023-09-08 19:12

借 應交稅費-應交增值稅(減免稅額)580000/1.03*2%=11262.14 借 應交稅費-應交增值稅(減免稅額)11262.14 貸 營業(yè)外收入11262.14

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齊紅老師 解答 2023-09-08 19:12

借 固定資產(chǎn)清理563106.8-401838.2=161268.6 貸 資產(chǎn)處置損益161268.6

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快賬用戶2004 追問 2023-09-08 19:16

我們是小企業(yè)會計準則,沒有資產(chǎn)處理損益這個科目老師

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齊紅老師 解答 2023-09-08 19:18

那可以計入營業(yè)外收入科目哈

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快賬用戶2004 追問 2023-09-08 19:18

借 應交稅費-應交增值稅(減免稅額)580000/1.03*2%=11262.14 借 應交稅費-應交增值稅(減免稅額)11262.14 貸 營業(yè)外收入11262.14,,,老師那這個減免的稅額這里是不是應該*1%呀老師,我不太理解

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齊紅老師 解答 2023-09-08 19:21

對對對 抱歉 想反了 實在對不起 借 應交稅費-應交增值稅(減免稅額)580000/1.03*1%=5631.07 貸 營業(yè)外收入5631.07

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您好 借 固定資產(chǎn)清理401838.2 借 累計折舊666761.8 貸 固定資產(chǎn)1068600 借 銀行存款580000 貸 固定資產(chǎn)清理580000/1.03=563106.8 貸 應交稅費-簡易計稅580000/1.03*3%=16893.2
2023-09-08
你好,學員 借銀行存款580000 資產(chǎn)處置損益98023.94 累計折舊401838.2 貸固定資產(chǎn)1068600 應交稅費應交增值稅580000/(1%2B3%)*2%=11262.14
2023-09-09
您好 借 固定資產(chǎn)清理401838.2 借 累計折舊666761.8 貸 固定資產(chǎn)1068600 借 銀行存款580000 貸 固定資產(chǎn)清理580000/1.03=563106.8 貸 應交稅費-簡易計稅16893.2
2023-09-08
您好,您企業(yè)主營業(yè)務是銷售二手車?
2023-09-07
你好,這個已經(jīng)回復了哈。
2023-09-11
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