你好,在減免稅的那張表,應(yīng)該是附表二,有一個減免2%的,填寫申報。
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證???還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發(fā)票就入賬認證,然后留底?。磕莻€不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金?。∪绻挥迷趺慈胭~,如果用的話,稅務(wù)申報我填到什么哪個位置??? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
請問老師,我們是房地產(chǎn)企業(yè)的老項目,采用簡易計稅百分之五稅征收率,現(xiàn)在賣了一臺使用過的舊車,根據(jù)2014年57號文件,采用3%減少按2%征收,但是報稅系統(tǒng)里沒有地方填寫啊,怎么辦,填3%里,說不符合我的稅種核定,填5%里,又不對
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發(fā)票,怎么寫分錄?
農(nóng)業(yè)合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業(yè)還是個人獨資企業(yè),分別都是什么意思
老師,您好。請教您的問題?,F(xiàn)在我們查賬發(fā)現(xiàn)2023年計提的永續(xù)債利息,記到“應(yīng)付利息—永續(xù)債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務(wù)費用”科目,并且已經(jīng)審計完了。請問現(xiàn)在2025年要怎么調(diào)整處理?謝謝
老師好,就是固定資產(chǎn)加速折舊表500萬一次性的,當填寫匯算清繳表購置單價500一次性扣除的第六列享受加速折舊政策按稅收一般規(guī)定計算的折舊攤銷額是按稅收最低折舊年限一個月的折舊額填還是按累計數(shù)填
請問,前兩個月有欠稅,這個申報結(jié)束增值稅有留底,然后我申請了留底抵稅,那我單位現(xiàn)在還剩多少可以抵稅,這個數(shù)據(jù)是在哪里看呢
老師這種怎么記分錄,是一筆一筆分開,還是記一張憑證,還有科目記什么合適,這是二月份的賬
老師,您好!賣的設(shè)備包含安裝10萬,是10萬都要開13%稅率的票,還是可以分開開設(shè)備13%的安裝費3%的?
老師您好,我想問下,我們是物流公司,假如我沒有開具9點運輸發(fā)票,但我收到了很多運輸發(fā)票,這樣的話,進項稅能抵扣嗎
老師點的奶茶能計入差旅費-餐費嗎
補繳2021-2024年城鎮(zhèn)土地使用稅的會計分錄
需要先填3%
需要先填3%的
在主表里要先填3%的銷售額。然后再在這里填減免2%
填完出現(xiàn)這個提示
你看下附表一里有一個簡易征收3%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù)那里你填寫了嗎?
填的就是這個,出了這個提示
如果你是這樣填的出現(xiàn)這個情況你需要聯(lián)系一下稅管員。或者去服務(wù)大廳,讓他們幫你申報一下。
好的,謝謝,我用的專家提問,需要付費5元,你們直接扣嗎,還是我,還是我這里送心意,
我們扣不了哦,是您這邊送心意才可以的。