您好,如果無法找到的,需要進項稅額轉(zhuǎn)出的
我現(xiàn)在在做一個公司三月份的賬,客戶拿了很多抵扣聯(lián)過來,都是已經(jīng)抵扣勾選了的,跟報稅的金額對的上,現(xiàn)在就是這里有幾張都是19年的抵扣聯(lián)的固定資產(chǎn),查了下以前的賬,已經(jīng)入賬了,進項是待認(rèn)證,我現(xiàn)在我已經(jīng)收到了這張抵扣發(fā)票聯(lián)我現(xiàn)在該怎么做賬啊
老師,救救孩子吧……我這家企業(yè)是商業(yè)企業(yè),他進了貨來得先進庫存,票也就當(dāng)月進當(dāng)月上賬,只留下抵扣聯(lián),什么時候抵扣再從進項稅里直接轉(zhuǎn)出去,前兩個月銷售額大,都認(rèn)證完了,然后發(fā)現(xiàn)進項稅有七千多的進項,按說全認(rèn)證完了,進項里就應(yīng)該是0了才對.我一個月一個月的往回倒呢,怎么也找不著這張票,你那有什么好的辦法能找到嗎?我都找了一下午了,整個人感覺都不好了[流淚]
老師,你好!我之前在別的公司一般每月銷項與進項能配比抵完,不會多出,也就是當(dāng)月入庫當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本。我現(xiàn)的公司一般每月抵完還有多出一些進項,多出的進項我沒做賬,留到下個月抵扣再做,也相當(dāng)于當(dāng)月抵扣的進項,當(dāng)月做為入庫材料,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本,材料結(jié)存余額就沒多少,但實際是有些進項還沒入賬,可以這么做嗎
老師,我有一個公司,因為沒有收入嘛,所以稅務(wù)局老師不讓我抵扣,說我抵扣了,沒有收入,留底了,還得退給我,不讓我認(rèn)證抵扣,老師,那我這邊現(xiàn)在有好多抵扣發(fā)票沒有抵扣,我也做賬了,那一直沒有收入的話,到時候增值稅專票發(fā)票回不回過了抵扣期限呢
老師,因為這個月公司銷項特別大,所以就把稅務(wù)數(shù)字賬戶里的62萬可抵扣的都抵扣了,抵扣完才發(fā)現(xiàn)好多發(fā)票根本沒有入賬,好多年前的了,找不到了,我現(xiàn)在怎么辦?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應(yīng)付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
老師,可以在查驗平臺按發(fā)票號碼查找,然后下載或截圖入賬嗎
這個不行,這其次也得讓對方提供蓋章的復(fù)印件
謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝
老師,我去看了稅務(wù)數(shù)字賬戶,查驗平臺上可以打印,為什么不能用呀
這些本身是電子發(fā)票嗎?
是發(fā)票管理系統(tǒng)里的,是電子發(fā)票
那這點都是沒有問題dw