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老師,你好!我之前在別的公司一般每月銷項與進項能配比抵完,不會多出,也就是當月入庫當月結轉成本。我現的公司一般每月抵完還有多出一些進項,多出的進項我沒做賬,留到下個月抵扣再做,也相當于當月抵扣的進項,當月做為入庫材料,當月結轉成本,材料結存余額就沒多少,但實際是有些進項還沒入賬,可以這么做嗎

2022-10-12 22:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-12 22:20

您好 可以按您說的這樣處理

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快賬用戶8726 追問 2022-10-12 22:48

那如果當月沒有認證,可以當月結轉成本嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-13 07:16

如果當月沒有認證,可以當月結轉成本

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您好 可以按您說的這樣處理
2022-10-12
23年進項到24年抵扣時再做入賬庫存商品再結轉沒關系的哈 真實業務的呀
2024-01-05
第一個:沒有風險的。 第二個:抵扣增值稅不需要區分項目,只要是一般計稅的都可以抵扣。但是結轉成本需要有對應的材料和人工費等。你沒有認證,你也可以結轉成本的。
2025-02-27
1,是的,不需要,直接做進項稅額這個科目 2,購進的話不是收入是成本 借:主營業務成本 應交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款 3,是的
2021-04-21
你好!對的了,你的是沒錯的。
2021-02-26
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