您好,不會(huì)過(guò)抵扣期限的,現(xiàn)在沒(méi)有抵扣的期限了的
因公司現(xiàn)在還處于籌建期沒(méi)有收入,那我現(xiàn)在報(bào)增值稅的時(shí)候可以把機(jī)票的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行申報(bào)嗎?會(huì)不會(huì)像專票一樣認(rèn)證沒(méi)抵扣完自動(dòng)作為留底稅額,等有了銷項(xiàng)時(shí)再抵扣呢
老師,請(qǐng)問(wèn)下我現(xiàn)在報(bào)11月的增值稅,發(fā)現(xiàn)了之前有一張6.29的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,金額比較大,32萬(wàn)多,稅額1.9萬(wàn)多。一直沒(méi)有抵扣,那現(xiàn)在是要怎么辦呢?抵扣還是不抵扣?是過(guò)了180天不認(rèn)證抵扣這張發(fā)票就沒(méi)用了嗎
老師,車險(xiǎn)發(fā)票是專票。2月我司沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有需要繳納的增值稅。我如果認(rèn)證抵扣了這張發(fā)票就有留底稅額了。我可以不認(rèn)證抵扣不做賬嗎?
老師,我收到一張一個(gè)專票,還沒(méi)有認(rèn)證。但生氣抵扣聯(lián)不見(jiàn)了,只有發(fā)票聯(lián)。還可以抵扣增值稅嗎
老師,我們公司現(xiàn)在沒(méi)有收入,所以收到的專票專管員也不讓抵扣,那我做賬可以吧,等有收入了再抵扣,報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)沒(méi)有關(guān)系吧
老師,我固定的臨時(shí)工可以按工資薪金做賬嗎?一月就上幾天的那種
增值稅發(fā)票所載貨物數(shù)量和報(bào)關(guān)單數(shù)量不一致,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),如何進(jìn)行申報(bào)?
留底稅3,免抵退5,那退稅是3,這個(gè)留底3,下個(gè)月還會(huì)繼續(xù)出現(xiàn)在留底那一欄么
老師你好,咨詢一下今年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表有變動(dòng),有些數(shù)據(jù)不知道怎么填寫(xiě)了
老師,收到貨款定金,先給定金開(kāi)票但還未生產(chǎn)發(fā)貨,不確認(rèn)收入又要交增值稅的情況下,可以這樣記嗎? 借:銀行存款, 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng))
公司上個(gè)月買了固定資產(chǎn),這個(gè)月要注銷,固定資產(chǎn)要賣掉嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,物業(yè)公司工人工資每個(gè)月10萬(wàn)左右,會(huì)計(jì)全部記到管理費(fèi)用,這個(gè)需要記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?還是做部分工資到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里,剩下的記入管理費(fèi)用。那種更合適?
老師 每個(gè)月工資一樣 是不是有個(gè)稅異常風(fēng)險(xiǎn)
當(dāng)月發(fā)票沒(méi)有入賬,發(fā)票次月紅沖,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,還是可以兩張發(fā)票都不入賬
公司處置已經(jīng)使用過(guò)的汽車,購(gòu)買的時(shí)候已經(jīng)抵扣過(guò)了,售價(jià)15萬(wàn),二手車交易公司開(kāi)的20萬(wàn),按照15萬(wàn)申報(bào)增值稅可以嗎
好的,謝謝老師,老師,那要是我一直不抵扣,而資產(chǎn)報(bào)表讓?xiě)?yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)這個(gè)有什么影響嘛
您好,符合業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)的情況下,沒(méi)有影響的呢
好的,謝謝老師
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問(wèn)題,麻煩給個(gè)五星好評(píng)喲,比心,謝謝啦。