您好,這張發票是2017年以后開出的就能抵扣,沒有認證期限
老師,請問下我現在報11月的增值稅,發現了之前有一張6.29的進項發票,金額比較大,32萬多,稅額1.9萬多。一直沒有抵扣,那現在是要怎么辦呢?抵扣還是不抵扣?是過了180天不認證抵扣這張發票就沒用了嗎
老師,這種情況怎么辦,我收到的進項是百萬版,金額很大,我想比著稅負率抵扣進項,但是進項一張金額太大,抵扣了就剩的多,不抵扣又差的多,我這個開了586萬的發票,這個發票能不能抵扣一部分呢
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認證進項稅額發票7萬多,我想勾選認證了,但是現在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務局要求進項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關于這7萬多的進項因為他是一張發票的進項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
老師我公司收到兩張專票,暫時不抵扣進項稅額,但是發票先入賬,我是用待抵扣進項稅額還是待認證進項稅額啊?我看了很多提問,說待認證是沒有認證的,待抵扣是沒有抵扣的,沒認證那不就不能抵扣啊,認證了那么申報表自動就計入進項稅額了啊,也不存在認證了沒抵扣這一說法,我的理解是只有待抵扣這個科目,就是我暫時不在網上認證這種發票,先入賬做待抵扣進項稅額,次月抵扣的話再把待抵扣轉出做進項稅額,不知道我的理解是不是正確
老師12月份做11月份的賬目的時候,因為發票已經抵扣勾選完了,不想在去取消勾選抵扣,做賬時候就多入賬了兩張進項稅發票,那我把這兩張進項稅額放到帶抵扣進項稅這個科目行么?12月份在從待抵扣轉到進項稅里,我單位銷售金額小增值稅也一直沒交過,這個待抵扣科目用了不符合稅務局規定么?我就是認證發完了發票,發現了遺漏了兩張進項發票,因為不想讓應付賬款有暫估。
老師你好,我想問一下135這個題目的第五問為什么答案里面1-6月的凈利潤在時間權重是5/12,不是6/12
老師,我以前是代賬公司會計,在家帶娃四五年了,想系統的學習實操工作中的財務知識,有推薦的課程嗎
老師你好,我想問一下135這個題目的第五問為什么答案里面1-6月的凈利潤在時間權重是5/12,不是6/12
如果公司25年注冊,資本未到位。26年向銀行借款,那所發生的利息支出可以抵扣嗎
生產出口企業什么時候開發票,是報關單結關后嗎?
房地產甲方購買的苗木款7700元,怎么做會計分錄?
在填匯算清繳利息支出時,債權性投資與其權益性投資比列為:金融5:1,那么公司注冊資金為10,2023年借了50,然后到了年底還有20沒還,2024年借了45,還了15,還有30沒還,那么2024年這個公司的債權性投資與其權益性投資比列是多少,怎么算的
廣發銀行,和紫金保險公司是金融機構嗎
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
?老師,就是20年今年6月的進項發票
老師們,你的意思是說現在認證進項發票,沒有時間限制了嗎?只要是2017年以后開的。我想什么時候認證都可以?
是的,你今年的發票可以認證,但我還是不太建議跨年認證,因為認證了會影響損益,除非你入賬時就是價稅分離的
這金額好大,賬我到時候都不知道怎么做了。是接的外賬,只有庫存現金4萬多余額。其他應付款已經掛了12萬的數據了
你先確定入賬吧,反正2017年后開出的發票你什么時候認證都可以了
那就是一定先入賬嗎?認證抵扣可以放以后年度?
如果確實這張發票需要入賬的,你就入賬,進項稅額你現在不抵扣,賬務上放應交稅費-待認證進項稅科目
老師,其實是做得外賬,我可以不做賬嗎?或者也不認證行不
這個得問你們公司的,因為我不清楚你們公司情況的,這個發票是屬于你們公司發生的費用的話就是要入賬的,或者你問問這張發票的請款人,了解下業務背景才好判斷
老師,你幫我看下,開的是軟件服務費
老師,你幫我看下
是做淘寶店的公司
阿里巴巴軟件公司開過來軟件服務費發票
您好,那應該是要入賬的呀,是正常的費用開支
賬上貨幣資金只有4萬多,那我只能掛其他應付款了?
是的,你沒付的話就放其他應付款