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你好老師,我們6月份銷售了一批出口的汽車,我們給那家出口企業開具了專用發票,汽車對方已經出口了,現在海關那邊說是我們沒有把銷項沒交,不給對方退稅。可是我們當時把我們的進項稅抵了銷項,這種情況不退出口稅嗎

2023-09-05 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-05 10:34

你好,你銷售給a公司,然后a公司拿來出口,是這個意思吧。

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快賬用戶9517 追問 2023-09-05 10:36

是的老師

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快賬用戶9517 追問 2023-09-05 10:36

是的老師

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齊紅老師 解答 2023-09-05 10:38

就是正確的,沒有問題。

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快賬用戶9517 追問 2023-09-05 10:39

雖然我們沒有繳納增值稅,可是把留底了,出口企業可以退稅是吧

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齊紅老師 解答 2023-09-05 10:41

可以的,可以申請退稅。

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你好,你銷售給a公司,然后a公司拿來出口,是這個意思吧。
2023-09-05
同學你好,開具的普通發票,能適用出口退稅,能抵扣進項,享受出口退稅政策,不必須專用發票才可以的。
2020-10-18
你好,他們是不是沒上傳呀,你認證的時候可以看到嗎?
2019-09-03
同學你好 選擇出口退稅不抵扣
2022-04-15
同學你好 這個是填寫進項轉出
2022-05-07
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