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老師您好,就是我做了兩個小規模納稅人公司,就是做分錄的時候用了應交稅費-應交增值稅-銷項稅 但是我實際繳納的時候用了應交稅費-應交增值稅,現在導致我的科目余額表應交稅費-應交增值稅-銷項稅有余額,而且這個是我最近才發現的,老師我現在應該怎么調整呢這個

2023-08-31 15:55
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-08-31 15:55

借應交稅費應交增值稅銷項稅額 借應交稅費應交增值稅負數

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快賬用戶6546 追問 2023-08-31 16:02

老師,像這種的摘要我直接寫成調整憑證行不行呢

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齊紅老師 解答 2023-08-31 16:03

摘要寫調整某月謀號憑證就行

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借應交稅費應交增值稅銷項稅額 借應交稅費應交增值稅負數
2023-08-31
你好,這個金額未來會繳納嗎
2022-08-29
同學你好 小規模沒有銷項呀 1、一般納稅人購入金稅盤時, 借:固定資產(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現金/應付賬款 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金; 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 2、小規模納稅人購入金稅盤時, 借:固定資產(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現金/應付賬款 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金; 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅 貸:管理費用
2023-03-07
?你好;? ? 你這個怎么還有三級科目 。你在用 一般納稅人的科目哦 ; 你現在 借方有余額;? 你這個實際要繳納不??
2022-06-07
對的,是的,是這么做的。
2023-11-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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