你開(kāi)給你的客戶,你客戶開(kāi)給他下架。
老師!你好,我想問(wèn)一下,現(xiàn)在有個(gè)客戶2017年的稅3%發(fā)票,說(shuō)沒(méi)有備注信息,現(xiàn)在要作廢重新開(kāi),我們公司是小規(guī)模納稅人,這個(gè)票作廢重新開(kāi),能開(kāi)么?怎樣去操作,我們這個(gè)月已經(jīng)開(kāi)的有1%的稅票了,能開(kāi)么?怎樣做
我們公司在自己開(kāi)發(fā)的一個(gè)平臺(tái)上開(kāi)通了一個(gè)京東的購(gòu)物接口(與京東簽訂了實(shí)物銷(xiāo)售合同),我們的客戶在這個(gè)平臺(tái)上下單購(gòu)物。貨款由我司對(duì)公賬戶先預(yù)付給京東,京東再發(fā)貨給我們的下單客戶,我們跟客戶收的是現(xiàn)金。每一個(gè)訂單另收3元,訂單上的貨物按京東售價(jià)原價(jià)收取我們客戶的。一年下來(lái)的訂單總價(jià)也就6萬(wàn)多一點(diǎn)。客戶也只有1個(gè)。現(xiàn)在我們收到京東發(fā)票了,準(zhǔn)備開(kāi)普票給客戶,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票單價(jià)與進(jìn)貨價(jià)相同可以嗎?另收的3元開(kāi)服務(wù)費(fèi)普票給客戶,這樣操作可以嗎?
我公司是一家一般納稅人文化發(fā)展有限公司 主要做文旅景區(qū)多媒體服務(wù) 進(jìn)項(xiàng)有硬件設(shè)備13個(gè)點(diǎn)比例大概一半 也有6個(gè)點(diǎn)設(shè)計(jì)進(jìn)項(xiàng) 那我們開(kāi)給客戶的發(fā)票稅率應(yīng)該開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的 之前都是全部開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票 但是合同簽訂時(shí)約定6 就是設(shè)計(jì)服務(wù)包含了采購(gòu)設(shè)備的金額在里面 合同簽的設(shè)計(jì)服務(wù) 這個(gè)時(shí)候發(fā)票怎么開(kāi)?
個(gè)人客戶去年五月從我們公司購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)設(shè)備43000,有36000是農(nóng)業(yè)機(jī)械免稅,配套的設(shè)備7000元是13個(gè)點(diǎn)的稅。客戶公戶打款40000元,微信支付3000元,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,也沒(méi)有做無(wú)票收入。這個(gè)月這個(gè)客戶服務(wù)的一家公司要求我們現(xiàn)在把票開(kāi)給他們公司,怎么操作合法呢?這家公司在沒(méi)有取得進(jìn)項(xiàng)的前提下這個(gè)月都把這個(gè)設(shè)備的發(fā)票開(kāi)出去了,現(xiàn)在著急要讓我們給他開(kāi)票呢
請(qǐng)教各位老師,我公司在2021年10月銷(xiāo)售一臺(tái)機(jī)械設(shè)備,并于2021年11月給客戶開(kāi)具了本臺(tái)設(shè)備的全額發(fā)票,因客戶經(jīng)營(yíng)不佳,到目前還有一部分尾款沒(méi)收到,客戶 現(xiàn)在想把這臺(tái)機(jī)器退回來(lái),我們?cè)俑兑徊糠皱X(qián).這個(gè)怎么操作?是他們作為固定資產(chǎn)清理,給我公司開(kāi)一張發(fā)票,還是把我公司開(kāi)給客戶的發(fā)票退回來(lái).已經(jīng)過(guò)去兩年了,還能退票處理嗎?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再?gòu)墓珣艮D(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬(wàn),如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷(xiāo)售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開(kāi)模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒(méi)有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒(méi)有問(wèn)題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開(kāi)通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問(wèn)一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
你的客戶開(kāi)給他的下家,你不能直接開(kāi)給下家,有風(fēng)險(xiǎn)的,這屬于虛開(kāi)發(fā)票
老師,如果現(xiàn)在我們把客戶去年交的錢(qián)從公戶退回去,要票的這家公司再把錢(qián)從公戶轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),這樣操作可行嗎?,這家公司也是膽子真大了,他是我們的二級(jí)代理,在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的情況下他都敢開(kāi)出去,也沒(méi)有跟我們商量,他覺(jué)得給我們過(guò)一下賬就能解決問(wèn)題
不行 和付款沒(méi)關(guān)系 貨物流屬于之前的公司 最好不要冒這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)了 沒(méi)有發(fā)票可以開(kāi)的 有實(shí)際購(gòu)入的證明就可以
老師,如果我們現(xiàn)在開(kāi)給客戶,也就只能都是普票,那客戶要給他們開(kāi)出去的話是不是還得去稅務(wù)局代開(kāi)交個(gè)稅,開(kāi)出來(lái)的發(fā)票是什么樣的稅率呢?謝謝
如果是銷(xiāo)售自己使用的固定資產(chǎn),不超過(guò)原先購(gòu)買(mǎi)價(jià)格的,不需要交稅,得有之前購(gòu)入的證明。
客戶給下家開(kāi)出來(lái)的發(fā)票跟我們給客戶開(kāi)出去的稅率都是完全一致的嗎
增值稅一般納稅人是13%小規(guī)模的是1%個(gè)人是1% 看銷(xiāo)售方性質(zhì)