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老師!你好,我想問一下,現(xiàn)在有個客戶2017年的稅3%發(fā)票,說沒有備注信息,現(xiàn)在要作廢重新開,我們公司是小規(guī)模納稅人,這個票作廢重新開,能開么?怎樣去操作,我們這個月已經(jīng)開的有1%的稅票了,能開么?怎樣做

2020-11-10 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-10 14:52

你好? ? ?你只能紅沖發(fā)票在重新開票的。 按3%去紅沖 在按3%去開票 不能按1%開票。 因為你業(yè)務是17年 。 1%是 2020年才有的政策? ??

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你好? ? ?你只能紅沖發(fā)票在重新開票的。 按3%去紅沖 在按3%去開票 不能按1%開票。 因為你業(yè)務是17年 。 1%是 2020年才有的政策? ??
2020-11-10
你好,這個是發(fā)票開錯嗎?
2021-10-07
你好,發(fā)票開錯了可以重開的。
2024-03-25
同學你好: 1。如果發(fā)票本身錯了,是要找對方?jīng)_紅重開的。 2.如果對方?jīng)]有交稅,被稅務局協(xié)查了,這張票大概率就不能用了,除非對方把稅補上了。
2023-10-30
按照免稅開的,就按照免稅開的,季度30萬以內不需要繳納增值稅的。
2023-01-10
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