你好,這個月開紅字發票,然后重新開。
老師 想問下你 小規模納稅人9月份有開具一張普票1600,當時發現錯誤就重新開了張1600,開錯的票票面上寫了作廢,但是系統忘記作廢,10月份才發現這個問題已經開了負數發票,9月財務做帳這個錯誤的1600就沒有做,但是申報季度稅款的時候,這個1600要加進去,那我賬務應該怎么處理呢
紅字發票怎么開,我們屬于銷售方,10月份有一張發票開戶行及賬號錯誤,在系統中我沒有點作廢,又重新開了一張正確的,然后到11月我發現沒有把錯誤的那張發票作廢,現在要怎么處理
老師們,我想問一下,我們公司去年12月開了一張專票,然后財務說作廢了,但是今年發現沒有作廢,最主要是去年那個財務以為已經作廢了,在匯算清繳的時候他就直接收入和成本都是填的作廢的發票的金額,相當于沒有交稅,現在這個問題需要怎么處理呢?(我們目前就找到去年那張發票的1、4聯)
老師,您好,我們是個體戶,沒有建賬。我們11月份給別的公司開了一張發票,開的品名有問題,讓我們重新開具,但是開的那張發票他們已經做賬,沒辦法作廢了,而且也跨月了,我想著我們沒有建賬,不紅沖,直接給他們再開一張可以嗎?
#提問#各位老師你們好,我想問一下,12月份我開了一張3000的專票,但是開錯了,上面沒有開戶行,所以我當時在票上點了作廢,可能沒有作廢成功,然后我又重新開了一張3000的專票,今天才發現,之前那張票沒有作廢,已經跨月了,怎么辦?
所得稅看累計利潤總額嗎。累計利潤總額不虧就就計提所得稅
同一法人注冊的兩個公司可以互相開票嗎?
老師只要盈利就計提所得稅嗎
老師 上課講新規定投資性金融資產中宣告發放現金股利分錄應該是 借:交易性金融資產-應計利息 貸:投資收益 這是不是適用于所有的交易性金融資產呀 就是考初級中 只要是涉及交易性金融資產宣告發放現金股利 分錄就這么寫呀
老師!企業由個體工商戶變成小規模公司,期初建賬,賬戶的啟動資金就是實繳資金嗎?
老師,日常經營性且與本公司業務相關的支付給本公司人員的可以做應付職工薪酬做無票支出稅前扣除。支付給非本公司人員的,個稅代扣代繳,然后還要按票才能計入營業成本/管理費/銷售費用才能稅前扣除。是不是這樣理解?
出口退稅的時候法人卡和操作員卡都要有嗎
老師,比如月休四天,工資含社保6000,一個月的工資有幾種合理的算法,謝謝
12月拼柜出口 貨一 已提 現在5月出口退稅還可以改提單嗎
請問電子稅務局增值稅申報表數據和開票系統開票數據不一致是什么原因?手動修改嗎?
這個月開紅字發票就可以,不需要重新開了,你之前已經開了,但是沒有作廢的,需要正常交稅。
這個月紅沖,如果這個月沒有專票的話,普通發票季度45萬以內的可以申請退稅。
專票是要交的,那就是說這個月我還是要按照正常的報上去,那這3000的說我交了之后,意思就是在2022年一季度的時候,做帳,是不是直接可以用紅沖的這筆多交的稅款抵減?下個季度的稅款
好對的是的是這么做。
老師,這個專用發票的紅字發票是怎么填的?能教教我嗎?為什么這里有三項?我應該點哪里填呢?
你是需要開紅字發票嗎?
現在需要操作什么呢。
普票應該填的是負數發票,專票我還沒有填過
因為現在已經是2022年一月了,我那張3000的專票是2021年12月9號開的,現在要把那張沖銷掉
因為我開了兩張一模一樣的,但是只給了對方一張,因為我以為,作廢了一張,結果沒有作廢成功,所以才導致這樣
你好在第一欄和第二欄填寫附屬銷售額就可以。
填寫負數銷售額就可以,剛才打錯了。
為什么這個負數發票里面還有一個增值稅專用發票付出天開啊?
你好,他不是分專票和普通發票填開啦。
比如之前開的是專票,你得填寫專票,負數填開吧。
剛剛問了稅盤管理員,他們說是要填紅字發票的,先要填信息表,先審核,通過了才能夠開紅字發票
專票紅沖是這么做的。
好的,我已經做好了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。