同學,你好 這個 發票不用入賬
老師,我這個月收到了錢沒有支付出去給員工會計分錄可以這樣寫嗎借銀行存款貸主營業務收入結轉成本時借主營業務成本貸其他應付款,支付時借其他應付款貸銀行存款,這樣可以嗎,是服務行業的
您好老師,我公司上個月收到疫情轉運款,掛賬其他應付款,這個月付出去一部分成本費用,分錄是 收到疫情轉運款 借銀行存款 貸其他應付款 支付 借其他應付款 貸銀行存款 我需要把收入和成本調制其他業務收入怎么做分錄,謝謝!
老師,要是這種情況呢,我4月開了一張發票600元,客戶付了500,5月份我再讓他把沒付款的100直接付到公戶可以嗎?可以這樣操作嗎?做賬的話是借方應收賬款600貸方主營業務收入600借方銀行存款500貸方應收賬款500借方銀行存款100貸方應收賬款100我這種做賬正確嗎
老師好!上月替其他公司公戶過賬,收了600元又付出去了。當時做的會計分錄借銀行存款貸方其他應付款 轉出去時借其他應付款貸銀行存款,結果這月給我開了一張600元的發票,我咋入賬?小白一個請指教,謝謝老師!
#提問#請問老師小區物業每個月有一筆錢進賬公戶對公戶,但這筆錢得給個人轉出去, 公戶對私戶,那進賬的這筆錢可以記代收款行嗎?借銀行存款,貸其他應付款-王,然后把這筆錢轉出去,借其他應付款(王)貸銀行存款,老師這樣行嗎?謝謝
廣告費可以結轉以后年度扣除嗎
老師,公司一般納稅人,計劃成本下,計劃采購1000元的原材料,實際用了1200元,我想知道這些數據是含稅還是不含稅的
老師 我收到一張體檢費發票 寫的是免稅 是為什么呢
3月份的工資少計提了,4月份如何做賬?
老師,進項稅額轉出月末結轉,是先轉入應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅),還是直接轉入未交增值稅?
我們是研發企業,氟比洛芬貼膏三方協議約定賠我們合同違約金350萬,沒有退到賬上,用于抵扣氟比洛芬受理階段105萬,取得披件階段費用105萬,剩余140萬用于抵扣DB009第四階段研發費,分錄怎么做,對方要開研發費的票給我們嗎
公司生產儲罐翻新入什么費用
要辦理進出口退稅 要進哪個網址申報? 同時需要哪些資料?
有幾個問題老師,我們是小規模企業,做賽事課程培訓的,1.去年有個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發票,發給我一個公司的的開票信息,能開嗎?假如個人和公司不是一家的,能開嗎?如果個人是這個公司的能開嗎?個人給我們打款,我們卻給公司開票,我們的業務流合同流資金流發票流會不會有問題?2.我們做賽事課程服務的,開票類目開現代服務*賽事服務可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預收款做無票收入了怎么做呢?會計分錄怎么做?什么情況做無票收入?無票收入繳納增值稅嗎?
我們是制造業,老板非要我把管理人員的工資全都記到生產成本里去,我該怎么和老板說。
但是我已經勾選認證過了……
同學,你好 借:應交稅費-應交增值稅 貸:其他應付款
就把稅做分錄是嗎?
其他應付款是不是應該是負數?
同學,你好 恩恩,是的
我之前付出去是借其他應付款600貸銀行存款600,
那摘要咋寫呢?
同學,你好 恩,這個沒關系
哦哦!謝謝老師
不客氣,祝工作順利
老師我按照你說的做借應交稅費—增值稅貸其他應付款好像不行啊!過賬是6月的,現在7月收到發票
貸方其他應付款在借方—數是嗎?
同學,你好 對,做到7月的
那就是借應交稅費—應交進項稅 30 借其他應付款—公司名稱—30? 這樣對嗎?
同學,你好 恩恩,是的