同學(xué),你好 上面的分錄是可以的 你把收入和成本調(diào)制其他業(yè)務(wù)收入?是調(diào)你上面的分錄嗎
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師收的業(yè)主保證金在老板私戶上,老板又轉(zhuǎn)入公戶,那做分錄借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-保證金這樣行嗎?還是得過(guò)渡一下做分錄借其他應(yīng)收款-趙,貸其他應(yīng)付款-保證金,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款-趙,正確的分錄是?謝謝
老師,我按您說(shuō)的修改憑證,其他應(yīng)付款上還有余額,給對(duì)方開發(fā)票,分錄:借:其他應(yīng)收款款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,銀行收到款,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款,公戶轉(zhuǎn)給這個(gè)業(yè)務(wù)員,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款
老師,我這個(gè)月收到了錢沒(méi)有支付出去給員工會(huì)計(jì)分錄可以這樣寫嗎借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款,支付時(shí)借其他應(yīng)付款貸銀行存款,這樣可以嗎,是服務(wù)行業(yè)的
您好老師,我公司上個(gè)月收到疫情轉(zhuǎn)運(yùn)款,掛賬其他應(yīng)付款,這個(gè)月付出去一部分成本費(fèi)用,分錄是 收到疫情轉(zhuǎn)運(yùn)款 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 支付 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 我需要把收入和成本調(diào)制其他業(yè)務(wù)收入怎么做分錄,謝謝!
從阿里平臺(tái)提現(xiàn)到公司銀行賬戶,這個(gè)需要走“其他貨幣資金”這個(gè)科目嗎? 借:銀行存款 貸:其他貨幣資金 借:其他貨幣資金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)付款-運(yùn)費(fèi) 還是直接做下面分錄即可: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)付款-運(yùn)費(fèi)
怎么求銷項(xiàng)稅,其他貨幣資金是565
怎么求銷項(xiàng)稅,其他貨幣資金是565
銷項(xiàng)稅65其他貨幣資金565怎么求的
老師我想問(wèn)一下,我這個(gè)月零申報(bào)增值稅后,跳出這樣一個(gè)界面怎么回事?我要怎么自查?怎么辦
哪位老師幫我做一下經(jīng)濟(jì)法題,謝謝啦
老師好!青島市企業(yè)捐贈(zèng)和個(gè)人捐贈(zèng),稅收優(yōu)惠政策是怎樣的?
應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款怎么能調(diào)整下去
老師您好。去年年末將增值稅明細(xì)科目都結(jié)轉(zhuǎn)以后其他科目余額為0,還剩一個(gè)應(yīng)交增值稅未交增值稅有余額,是留抵稅金。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)余額轉(zhuǎn)年以后要調(diào)整嗎?現(xiàn)在每個(gè)月增值稅未交稅金正好就是這個(gè)留抵稅額的差。
請(qǐng)問(wèn)老師,報(bào)匯算清繳的時(shí)候,有些貨物去年12月份付了款沒(méi)開發(fā)票,到目前都沒(méi)開,供應(yīng)商是想等后面貨多了一起開,請(qǐng)問(wèn)這種成本需要調(diào)整嗎
24年暫估,25年帳上做沖減,申報(bào)24年年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,在24年做賬軟件年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的基礎(chǔ)上把暫估的應(yīng)付賬款,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本減掉,未分配利潤(rùn)加上暫估的,企業(yè)所得稅匯算清繳,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本加上暫估的,納稅調(diào)整那不調(diào)增。其他不需要再做什么了吧?次年申報(bào)年報(bào),匯算清繳,不用再改金額了吧
是的,您看需要怎么調(diào)一下能把其他應(yīng)付款調(diào)成0,全部進(jìn)收入和成本
同學(xué),你好 你上面的分錄已經(jīng)把應(yīng)付調(diào)成0了,你是有差額嗎?你是差額做收入嗎
上面的就是收入和支出分錄,怎么把到款和支出調(diào)到其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)支出,最后也有差額的
比如說(shuō)收到款2000000 借銀行存款2000000 貸其他應(yīng)付款2000000 支出 借其他應(yīng)付款1200000 貸銀行存款1200000 但是費(fèi)用沒(méi)進(jìn)其他業(yè)務(wù)支出,收到的款也沒(méi)進(jìn)其他業(yè)務(wù)收入
同學(xué),你好 借其他應(yīng)付款800000 貸銀行存款800000 先把差額平掉 然后根據(jù)你的要求重新做收入的分錄 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
老師800000萬(wàn)平不了,因?yàn)闆](méi)支出,沒(méi)有銀行存款
同學(xué),你好 那你可以紅字做之前的分錄
明白了,謝謝老師!
不客氣,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝!