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老師,請(qǐng)問下遞延所得稅資產(chǎn)年初賬面余額100萬元,本年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4500萬元,以前年度發(fā)生的彌補(bǔ)虧損400萬元可在以后年度抵扣,計(jì)算所得稅費(fèi)用的時(shí)候遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額是多少呀?

老師,請(qǐng)問下遞延所得稅資產(chǎn)年初賬面余額100萬元,本年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4500萬元,以前年度發(fā)生的彌補(bǔ)虧損400萬元可在以后年度抵扣,計(jì)算所得稅費(fèi)用的時(shí)候遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額是多少呀?
老師,請(qǐng)問下遞延所得稅資產(chǎn)年初賬面余額100萬元,本年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4500萬元,以前年度發(fā)生的彌補(bǔ)虧損400萬元可在以后年度抵扣,計(jì)算所得稅費(fèi)用的時(shí)候遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額是多少呀?
2023-08-04 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-04 09:55

您好,我來解答這個(gè)題目

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齊紅老師 解答 2023-08-04 10:00

廣告費(fèi) 可抵扣差異=1600-1350=250 遞延所得稅資產(chǎn)=250*0.25=62.5 虧損的彌補(bǔ)400 轉(zhuǎn)回可抵扣差異400 轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)400*0.25=100 那么遞延所得稅資產(chǎn)=62.5-100=-37.5

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齊紅老師 解答 2023-08-04 10:01

所以遞延所得稅資產(chǎn)是 借:所得稅費(fèi)用 1050(倒擠) 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 37.5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 1012.5

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快賬用戶8926 追問 2023-08-04 10:23

遞延所得稅費(fèi)用不是等于遞延所得稅負(fù)債發(fā)生額減遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額嗎?虧損彌補(bǔ)400,轉(zhuǎn)回可抵扣差400,年初遞延所得稅資產(chǎn)賬面余額不是還有個(gè)100嗎?請(qǐng)問這個(gè)怎么理解?

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齊紅老師 解答 2023-08-04 10:38

年初的100萬元遞延所得稅資產(chǎn) 就是那個(gè)400*0.25 今年的利潤(rùn)是正數(shù),所以彌補(bǔ)了400萬元 所以年初的100遞延所得稅資產(chǎn)其實(shí)在本年就結(jié)轉(zhuǎn)了。 年末就剩下了 250*0.25=62.5遞延所得稅資產(chǎn) 那么本題發(fā)生額的遞延所得稅資產(chǎn)=62.5年末-年初100 =-37.5 您像這么計(jì)算也是要一樣出來-37.5

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您好,我來解答這個(gè)題目
2023-08-04
您好,當(dāng)期發(fā)生虧損是確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),但這道題是以前年度可彌補(bǔ)虧損抵減當(dāng)期利潤(rùn),因此是轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)
2022-08-10
18年,虧損800,這個(gè)800可以5年抵扣,那么就 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 800*25%=200 19年抵扣200,轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)200*25%=50 20年抵扣300,轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)300*25%=75 21年抵扣300,轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)300*25%=75 B
2020-10-10
您好? 解答如下 遞延所得稅資產(chǎn)月=2000*25%=500 虧彌補(bǔ)虧損確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=可彌補(bǔ)虧損*25%
2022-11-12
您好 解答如下 壞賬準(zhǔn)備確定遞延所得稅資產(chǎn)2000*25%=500 虧損形成 確認(rèn)遞延所稅資產(chǎn) 彌補(bǔ)完虧損轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)
2022-11-12
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