你好,你看下你的壞賬準(zhǔn)備,是不是做了一個(gè)借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款的。
?甲企業(yè)采用備抵法核算壞賬損失,按應(yīng)收賬款年末余額的5%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。2022年1月1日,甲企業(yè)“應(yīng)收賬款”科目余額為3000000元,“壞賬準(zhǔn)備”科目貸方余額為150000元。2022年,甲企業(yè)發(fā)生了如下相關(guān)業(yè)務(wù):(1)銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為5000000元,增值稅650000元,貨款尚未收到。(2)因某客戶破產(chǎn),該客戶所欠貨款10000元不能收回,確認(rèn)為壞賬損失。(3)收回上年度已轉(zhuǎn)銷為壞賬損失的應(yīng)收賬款8000元并存人銀行。(4)收到某客戶以前所欠的貨款4000000元并存人銀行。要求:(1)編制2022年確認(rèn)壞賬損失的會(huì)計(jì)分錄。(2)編制收到上年度已轉(zhuǎn)銷為壞賬損失的應(yīng)收賬款的會(huì)計(jì)分錄。(3)計(jì)算2022年年末“壞賬準(zhǔn)備”科目余額。(4)編制2022年年末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)分錄。
注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)ABC公司2019年財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn):該公司2019年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表"應(yīng)收賬款"數(shù)額為1600000元,與應(yīng)收賬款總賬余額減去壞賬準(zhǔn)備相應(yīng)明細(xì)賬余額后的差額相符,應(yīng)收賬款Z公司明細(xì)賬有貸方余額360000元,經(jīng)查系Z公司的預(yù)付貨款,尚未履行供貨合同。該公司按應(yīng)收賬款余額的2%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師的審查,應(yīng)收賬款明細(xì)賬的貸方余額反映企業(yè)預(yù)收的賬款,屬于負(fù)債。注冊(cè)會(huì)計(jì)師提請(qǐng)?jiān)摴具M(jìn)行重分類調(diào)整。請(qǐng)完成以下審計(jì)調(diào)整分錄為:(橫線上分別寫(xiě)會(huì)計(jì)科目和金額,例如:應(yīng)收賬款﹣A公司10000)。借:,貸,;借貸:
你好,已經(jīng)計(jì)提壞賬的應(yīng)收賬款,在11月又收回來(lái)這個(gè)應(yīng)收賬款,當(dāng)時(shí)就做了分錄,借,壞賬準(zhǔn)備,貸資產(chǎn)減值損失,但是發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了,在應(yīng)收賬款的年初余額原來(lái)是沒(méi)有余額,變成了余額是收回來(lái)的那一筆應(yīng)收賬款
老師你好,我們這邊有筆款是21年的,對(duì)方欠我們的款,但是現(xiàn)在不認(rèn)賬了對(duì)方,我要怎么把這筆款消掉。 您好,做壞賬處理就可以了 那具體分錄怎么做呢 我掛賬在應(yīng)收賬款里的 計(jì)提企業(yè)的壞賬準(zhǔn)備時(shí),借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款-公司名稱;2、壞賬發(fā)生,結(jié)轉(zhuǎn)壞賬準(zhǔn)備時(shí),借:資產(chǎn)減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備; 那這個(gè)賬是確定收不回來(lái)了 那怎么做呢 這是2021年的賬 就是按我上面的分錄,先計(jì)提,再結(jié)轉(zhuǎn) 不會(huì)影響2023年經(jīng)營(yíng)狀況吧 不會(huì)呀,這個(gè)沒(méi)有損益類的科目 不用以前年度損益調(diào)整嗎 這上面沒(méi)有損益類的科目,不用的 那按照你上面的分錄做完后年底不用調(diào)什么的是吧,就再不管了是吧 是的,是的,就是你說(shuō)的這樣的 好的.謝謝
老師我們公司是一般納稅人,這個(gè)月準(zhǔn)備注銷,由于2021年度審計(jì)調(diào)賬的時(shí)候做了一筆分錄借:以前年度損益調(diào)整 482752.80 貸壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款482752.80 2022年的審計(jì)又調(diào)回借:以前年度損益調(diào)整 -384987.63貸壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款 -384987.63,此時(shí)壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款這個(gè)科目貸方有余額97765.17,公司資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款顯示為-97765.17,應(yīng)收賬款這個(gè)科目上月已經(jīng)清了沒(méi)有余額,怎么處理這個(gè)壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款這個(gè)科目貸方有余額97765.17?
生產(chǎn)出口企業(yè)什么時(shí)候開(kāi)發(fā)票,是報(bào)關(guān)單結(jié)關(guān)后嗎?
房地產(chǎn)甲方購(gòu)買的苗木款7700元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
在填匯算清繳利息支出時(shí),債權(quán)性投資與其權(quán)益性投資比列為:金融5:1,那么公司注冊(cè)資金為10,2023年借了50,然后到了年底還有20沒(méi)還,2024年借了45,還了15,還有30沒(méi)還,那么2024年這個(gè)公司的債權(quán)性投資與其權(quán)益性投資比列是多少,怎么算的
廣發(fā)銀行,和紫金保險(xiǎn)公司是金融機(jī)構(gòu)嗎
收到個(gè)體戶在12月份稅務(wù)總開(kāi)具的標(biāo)注有有代扣代繳字樣個(gè)稅的一張發(fā)票,企業(yè)一直沒(méi)有代扣,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么處理,可以讓他個(gè)人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按工資薪金來(lái)扣,這里的工資薪金是實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā)
銷售了一批貨物,但是因?yàn)榭头恢蓖现桓犊睿瑳](méi)給客戶開(kāi)發(fā)票,該怎么做賬,報(bào)稅?
我們?nèi)ツ赀M(jìn)入現(xiàn)在的公司現(xiàn)在做外貿(mào),前幾年是再南京銀行開(kāi)的外幣戶,上個(gè)月,在江蘇銀行開(kāi)了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們?cè)趪?guó)家外匯管理數(shù)字外管平臺(tái)(Asone)申報(bào) ,原來(lái),南京銀行也沒(méi)有要求再這個(gè)平臺(tái)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)是不是有什么要求,不怎么懂,請(qǐng)幫忙解答一下
您好,老師 請(qǐng)教下,我們是貿(mào)易公司,同一份內(nèi)銷合同,分兩個(gè)不同月份出貨,每次出貨一個(gè)柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
唱歌幾百元發(fā)票能做福利費(fèi)嗎
如果是的話,借應(yīng)收賬款貸壞賬準(zhǔn)備,你看一下你的應(yīng)收賬款是不是又有余額了。
沒(méi)有老師,沒(méi)有這個(gè)分錄,我要手工做這一筆的話把壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款懟到應(yīng)收賬款貸方,這是由于審計(jì)計(jì)提的原因再過(guò)渡到營(yíng)業(yè)外收入嗎?這樣的話又影響所得稅了是嗎?
你好,你做了應(yīng)收賬款之后,我寫(xiě)的最后一個(gè)分錄,你看一下應(yīng)收賬款有沒(méi)有余額。