你看看你按幾個點算的
老師,我公司是小規模,7-9月份來了76000的專票,93000的普票,今天要報稅,您幫我看下下面這個圖,對于專票的收入部分填在第一欄內,普票收入填在第10欄小微企業免稅銷售額對嗎,可是第22欄應納稅額合計怎么沒生成數據呢,專票的收入大概有760多的增值稅啊? 還有圖2附列資料用不用填?我看實操課視頻有的老師報稅就填這個表有的好像就不用填這個表,這個表2里面的應稅行為銷售額和扣除額是什么意思,不太懂? 這個圖3是減免稅的,稅控盤這個維護費填表三里對吧?但是我們這個企業是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了,就填上這么帶著可以嗎,以后產生普票的收入了隨時在減,這么操作嗎? 謝謝老師,我是新手,學了實操,但是第一次給企業真實報稅,怕出錯。期待老師給指點一下
老師你好,我是小規模企業,季報,6月份開了一張專票價稅合計13378.03元,開的稅率是1%,不含稅金額是13245.57元,我今天申報填寫了《增值稅減免稅申報表》,減免性質選擇小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財政部稅務總局關于支持個體工商》稅務總局公告2020年第13號,在本期發生額輸入264.91元,選擇保存后,在小規模納稅主表第18行,本期應納稅額減征額欄沒有出現264.91,是怎么回事?手動輸入后,電正式提交申報,出現錯誤。是哪里出問題了?
老師,我們是一般納稅人,我們8月份接了一個異地工程,給客戶開票了249000元含稅,8月我在電子稅務局進行跨區域涉稅事項報告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在電子稅務局進行報驗登記,但面提交 預繳增值稅時,頁面提示要去當地窗口辦理,我又把預繳增值稅表撤銷了。我想10月份再去項目地稅務窗口辦理預繳增值稅等相關稅費,我打12366熱線,說是可以,我10月份預繳的這部分稅款,10月份如果沒有銷項稅額,那就留底但不是進項稅額,等后面哪個月有稅額了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份賬務處理應該怎樣做?
老師您好,我們是小規模納稅人,7月份去稅局代開了一張價稅合計為2萬元的專票,于8月份紅沖了;做賬的時候忘記做這張紅字發票,三季度報稅的時候代開金額那一欄忘記扣減紅字發票金額導致收入不對,申報表不對,請問老師現在要怎么處理好一點?要更正申報?還是等匯算清繳?還是在四季度把紅字發票補做?
老師你好,我們公司去年12月份又預提一項費用比如說10萬元整,該費用的發票是在23年2月份開來的,但是當時預提的時候,因為發票沒開具,而且當初它家每次都開的普通發票,所以我按含稅價預提的費用,23年收到發票后,發現對方開的是專票,小規模企業有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調增處理,現在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應付款呀,因為在23年做沖預提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應付款,感覺這樣重復做了,有什么辦法不重復也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師好!請問公司員工個人的信用卡可以通過公司辦理的POS機刷卡給單位用嗎?
是不是沒25年1+5月沒結賬的原因,科目余額表不顯示我25年發放工資的養老金一萬多。以前年度都有
老師我是做超市的賬,超市買了一個男廁所用的抽水泵花了650應該記管理費用哪個二級科目合適呢
老師 公司跟房東租房用于辦公及倉庫,房東不愿意開發票,現在公司說可以幫他承擔稅錢,但這個稅錢到底有多少呢?假如年租金是30萬的話
我們公司是小規模,對方也是小規模,開給對方公司專票,能抵稅嗎
老師企業所得稅,印花稅空報表發個
老師,工作人員有3-4個弟弟,專項附加扣除最多商家可以扣扣多少,需要什么手續?謝謝
老師在哪里打印銷項發票匯總表啊
小規模公司。 在24年6月7月。有一個臨時工,是現金發的,當時帳上沒有做帳也沒有報個稅,后來我同事9月份去稅局補了個稅申報。但是當時做帳時沒有做這現金支付,現在匯算清繳,才發現帳上沒有做這款工資。那應如何辦?
老師,公司購入固定資產之前按照合同價值入賬了,因為售后服務問題,35萬尾款沒付,怎么做賬務處理