你好你這個減免表咋填寫,表截圖,第4列這個填寫上數據需要
老師你好,我是小規模企業,季報,6月份開了一張專票價稅合計13378.03元,開的稅率是1%,不含稅金額是13245.57元,我今天申報填寫了《增值稅減免稅申報表》,減免性質選擇小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財政部稅務總局關于支持個體工商》稅務總局公告2020年第13號,在本期發生額輸入264.91元,選擇保存后,在小規模納稅主表第18行,本期應納稅額減征額欄沒有出現264.91,是怎么回事?手動輸入后,電正式提交申報,出現錯誤。是哪里出問題了?
尊敬的納稅人,按照《關于延長小規模納稅人減免增值稅政策執行期限的公告》(財政部 稅務總局公告2020年第24號)、《關于支持個體工商戶復工復業增值稅政策的公告》(財政部 稅務總局公告2020年第13號)和《關于支持個體工商戶復工復業等稅收征收管理事項的公告》(國家稅務總局公告2020年第5號)政策規定,自2020年3月1日至12月31日,我省增值稅小規模納稅人,適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅。 如您本期不含稅銷售額未超過小微企業標準(月銷售額不超過10萬元或季度銷售額不超過30萬元,下同),您可以先享受小微企業免征增值稅政策。 如您本期不含稅銷售額超過小微企業標準,請將本期1%征收率對應的不含稅銷售額按照2%計算應納稅額減征額--------------------剛才申報增值稅看到這個,但不是季度45萬嗎?改成30萬?
老師請問一下: 小規模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯成1%了,在第三季度7月份電子稅務局真報表時 有點問題能不過,當時問了稅務大廳讓按3%填報交稅。 同時7月份把稅率開錯的1%紅沖之后,開了一張正確的3%的票,可是 在10月份填報第三季度的時候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎,當時填報的時候應該把我已經交稅的不含稅收入減下來 對吧。一下子疏忽了 已經申報扣款了,才發現這個問題,好在 去稅務大廳辦理了抵欠,說第三季度先不扣款,把多交的稅款去大廳抵了再。 現在的問題是,我的賬 科目余額表 應交增值稅 余額咋就不對呢? 應該顯示我有多交的稅款 才對吧? 7月份 我紅沖了1%,開了正常的3%。在此期間我是不是應該要做一筆分錄,體現出我多交稅了呢?怎么做
老師你好,我們公司去年12月份又預提一項費用比如說10萬元整,該費用的發票是在23年2月份開來的,但是當時預提的時候,因為發票沒開具,而且當初它家每次都開的普通發票,所以我按含稅價預提的費用,23年收到發票后,發現對方開的是專票,小規模企業有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調增處理,現在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應付款呀,因為在23年做沖預提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應付款,感覺這樣重復做了,有什么辦法不重復也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
您看截圖,你說的第四列在哪?
系統圖片壓縮好厲害
你好,減免表這個實際抵減額你填寫下,這個,減免額不是期末數下面,
可以了,謝謝老師
另外我記得上次我有多交了稅,是2020年第四季度,多申報了,2021年第一季度系統提示有百把塊錢,具體不記得了,這次要交增值稅,這個抵扣在哪操作呢
上面是繳稅扣款的情況
你看看看
你好你這個倒數第2欄,預繳稅款可以填寫么,不能估計要去大廳,你電話問下你稅局,我前幾天問稅局,稅局說去大廳,
好的,我問問
好的,我先回復別的學員吶,你趕緊問一下,趕緊去申報掉。