同學,你好 不可以的
老師,飛機票,我們幫客戶買的行程單,這個能抵扣增值稅嗎
請問我們公司是做機票代理服務的,我們公司通過其他平臺采購機票然后賣給客戶,我們公司能用這些機票的行程單抵扣進項嗎?
請問老師,我們招待客戶,酒店給我們開的專票:餐費,我們入業務招待費,這個進項稅金是不不能抵扣?
老師請問,客戶的飛機票我們公司報銷,相當招待客戶,這個飛機票能按9%抵扣進項稅額嗎?
請問老師 我們公司招待客戶住宿開了專票 進項稅可以抵扣嗎 還是要做進項稅轉出?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎
老師,除了是員工出差的可以抵扣還有什么情況可以抵扣嗎
同學,你好 你是問機票嗎?
老師,是的
同學,你好 只有本公司的員工機票才可以抵扣