您好。 這個不能抵您好,這個不能抵扣,因為這個寄業務招待費,
老師,飛機票,我們幫客戶買的行程單,這個能抵扣增值稅嗎
你好:老師,我們單位是民辦初中學校,免征增值稅,教師外出培訓的飛機票(航空運輸電子客票行程單)可以抵扣增值稅?
老師飛機票沒有行程單,只有增值稅電子普票,能抵扣9%嗎
老師我有一張飛機票就是航空運輸電子客票行程單 價格是680在申報增值稅的時候能不能抵扣增值稅
老師好,請問, 國際航班的電子客票行程單,能抵扣進項嗎?從青島飛韓國,這個機票行程單能抵扣進項嗎?
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
我們去年進入現在的公司現在做外貿,前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
唱歌幾百元發票能做福利費嗎
給供應商付款扣了手續費 借:應付賬款10000 財務費用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
娛樂服務可以寫福利費嗎
老師,這個賬套啟用期間寫什么日期啊 電腦賬是3月份的 那年份選?
3.20x4年5月20日,甲公司以一棟廠房為合并對價,取得乙公司60%的股權,并于當日起能夠對乙公司實施控制。合并日◇該廠房的賬面原價為700萬元◇已提折舊200萬元◇已提減值準備30萬元,公允價值為800萬元。甲公司投資當日"資本公積﹣﹣資本溢價"為50萬元,"盈余公積"為20萬元。合并當日,乙公司凈資產的賬面價值為600萬元,公允價值為1500萬元。假定此項企業合并之前,甲、乙兩公司之間沒有發生任何交易◇會計年度和采用的會計政策相同,不考慮相關稅費。。要求◇(1)假定該合并為同一控制下企業合并,編制公司合并乙公司的會計分錄。(2)假定該合并為非同一控制下企業合并,編制甲公司合并乙公司的會計分錄。
老師,上個月我抵扣了這個月怎么調整呢
你好, 借管理費用 貸進項稅額轉出,
那老師之后呢,怎么才能平呢?10月報增值稅的時候怎么處理呢
您好 您可以在發票勾選平臺勾選認證不抵扣那一項, 然后您就不用填寫報表,賬上直接做進項轉出就可以,
老師,是上個月的已經抵扣了,這樣的話怎么處理呢
上個月所有的飛機行程單按照0.9的點抵扣了,這樣的話怎么處理呢?
您好, 直接填寫附表二進項轉出,
那這樣之后還需要在寫什么分錄嗎
您好, 就寫上面我給你發你的分錄進項轉出