你好,那六月份你直接沖正確的彈估,然后再暫估正確的就行。
請問下老師,我一月份的項目已經完工,也已經開票回款結束。當時有票的做成本了,沒票的也沒暫估。現在項目上又來了很多發票,金額很大。那我是直接這個月做那個項目的成本,還是反結賬到一月份增加個暫估成本,然后這個月再紅沖嗎?
我司是施工企業,按項目結轉成本。9月份我們暫估入賬是120萬,而且這120萬已經結轉到成本里面去。然后等到12月份來的發票是110萬,(反正來的發票金額跟暫估入賬的金額不相等)。正常來說我們在12月份沖紅120萬那筆,然后再按110萬的發票正常入賬。但是暫估的120 萬跟實際入的110萬有差額,我們這個要差額要怎么處理?
你好..4月份開出去的發票.銷售的貨物.4月份已經入庫.但是發票在5月份開過來的..4月份結轉成本少了一部分. 是要在4月份做個暫估入庫嗎 然后結轉相對應的成本嗎 等到5月份發票來了以后再沖回暫估 那我想問的是,銷售出庫單是5月份的..放在4月份的成本里面嗎
老師 我們公司是每個月暫估成本,然后下個月再沖掉上個月的暫估,再重新暫估;5月份有一個暫估應該是暫估材料費科目,當時選成暫估的勞務費科目了,請問這個月要是調整科目的話,先把5月份暫估的那個先改成正確的,然后相對應的6月份沖銷5月份暫估的那筆憑證還要做相反分錄改成正確的嗎,都已經按月結轉了
老師,之前會計在三月份的時候做了暫估借主營業務成本貸應付賬款暫估300萬,我是在4月份接手的這個建筑公司,我這邊是新建的賬套,然后我在5月份回來一筆暫估發票,我沒有沖減暫估,直接入了成本,現在7月份的時候發現了這個問題,可以在7月份直接做暫估分錄嗎?他之前沒有用工程施工科目,我現在加上了這個科目
您好,老師,我在快賬上見賬套,賬套名稱是什么?
現金折扣和商業折扣的區別
你好,老師,想問過問題,預付賬款發票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
老師,請問跟公司簽訂勞務協議的員工,怎么申報個稅?也是按照工資薪金申報個稅嗎?
工商年報海關減免稅監管貨物里面的經營補充信息存貨流動資產流動負債經營現金凈流量,年初所有者權益營業利潤,怎么填寫?
現在是5月份,我們5月份才做4月份的賬。然后我們發現有一張4月份的發票,我們已經入賬了。然后今天發現對方紅沖了會計,賬務應該怎么處理?
老師,你好。我在工作的時候,比如說excel表,我檢查了完一個單元格之后,我可能還是會忍不住再看一下它是否正確 我在網頁里做好篩選條件之后,導出來數據之后,有的時候還忍不住看一下條件是否正確 您能幫我想個好的辦法嗎?讓我自己能夠更相信自己
老師、應收賬款余額在貸方 表示什么意思?
請問 暫估入庫票回來后發現估高了 那么成本結轉需要沖回成本 是同方向紅字沖回嗎 那么庫存臺賬上怎么處理呢
老板從銀行賬戶取出10000元作為備用金,這個要怎么記?
老師 6月份已經結完賬了
你好,那就七月份紅沖再做正確的。
沖銷暫估的那一筆也是要沖了嗎
你好 不需要 不需要紅沖
沖銷的那一筆就不需要管了嗎 老師 直接光把當時暫估的那一筆改成正確的就行嗎?
是的,是這么做,是這么理解。
這樣可以不
6月份少了一個借材料,貸應付賬款。
紅沖了贊估你不再重新贊估一個。
老師 6月份的賬改不了,這個月我做個什么分錄呢?有點轉不過來了
你好,那你六月份紅沖了暫估沒有暫估嗎?你再確定一下。如果你確定沒有的話,你七月份借材料費貸應付賬款。
是的 老師 我六月份把五月份暫估的那個紅沖了 就相當于這個月重新暫估嗎
對的對的對的對的是這么做的。
這樣可以不 老師
不行,你的樓務出現負數。
不行,你的勞務會出現負數,在七月份就會出現負數的。