同學(xué),你好 這張多開的發(fā)票,7月份開具紅字發(fā)票來沖
5月份開具一張增值稅發(fā)票,當(dāng)時忘記作廢了,在做賬的時候,這張發(fā)票收入沒有做進去,導(dǎo)致報稅的時候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結(jié)了,這個月又開具了一張紅沖發(fā)票,請問應(yīng)該怎么處理,怎么入賬?分錄怎么寫?
老師,您好,我一個同事負(fù)責(zé)開票的,我負(fù)責(zé)做賬的,現(xiàn)在我在做9月份的賬,剛才他把所有9月份開的票給我做附件,其中有一個發(fā)票他金額9月份當(dāng)時開錯了,然后當(dāng)時就開了一張銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,這兩張票我可以不做賬吧,稅收申報也不需要做什么吧?
老師,您好!我們上個月收到一張專票,按照票上面的稅額做了進項稅額,也在稅局上勾選了票,然后這個月再去稅局網(wǎng)上做進賬稅確認(rèn)的時候,發(fā)現(xiàn)客戶把那張票作廢了,然后在這個月客戶又補了一張稅率不一張的專票過來,那我應(yīng)該問完了做賬呢,上個月針對那張作廢的專票對應(yīng)的增值稅計提了附加稅
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師,6月銷售開票時,相同的金額多開了一張沒有發(fā)現(xiàn),做賬時也就沒有做這一張,月初所得稅額收入按照做賬的金額申報了,增值稅是按照真實的申報的,把這張票得稅額也計算進去了,現(xiàn)在這張票要怎么處理呢,怎么做這張票
你好,我們公司有一款商品,去年會計賬上的數(shù)量為零,實際盤點數(shù)量也是零,但是今年發(fā)現(xiàn)去年漏盤了,兩箱貨物,意思就是多了兩項貨物,今年發(fā)現(xiàn),而且今年把這兩項貨物賣出去了,請問會計應(yīng)該怎么做賬?因為會計那里沒有庫存商品存余了,所以沒有辦法銷售
老師,企業(yè)是有限公司,小微企業(yè),小規(guī)模納稅人,老板拿來一張健身房的發(fā)票,名目是“體育服務(wù)*健身費”,這個可以報銷么?如果非要報,我可以給她按分紅扣個稅么?(企業(yè)是虧損狀態(tài))
老師請問下,剛成立的子公司只辦理完營業(yè)執(zhí)照,其他的人員配備和公司制度都沒有完善,集團公司掛賬往來款時可以直接掛子公司公司名稱嗎?
起重機承重量加固柱,應(yīng)該算固定資產(chǎn),還是長期待攤,還是修繕費合適?
老師,有哪些情況會使?fàn)I業(yè)成本大于營業(yè)收入呢?
老師,醫(yī)社保是當(dāng)月計提當(dāng)月繳納,然后個人承擔(dān)部分是當(dāng)月扣上個月的工資,個稅是當(dāng)月計提,次月扣款,對嗎
人力資源公司開具5個點發(fā)票怎么報增值稅
電子稅務(wù)局如何看管理員是誰,電子稅務(wù)局哪里更換財務(wù)負(fù)責(zé)人
先收匯貨物還沒出去,收匯做賬匯率按哪個,按收匯那個月的第一工作日的匯率嗎
個體戶往公司里轉(zhuǎn)貨款,是要老板轉(zhuǎn)還是都能轉(zhuǎn)。他們不要票我們需要開嗎
已經(jīng)開具紅字發(fā)票了,但是這張發(fā)票要怎么做賬呢
同學(xué),你好 你之前藍字發(fā)票沒有做賬,那現(xiàn)在紅字發(fā)票,也不要做賬
這樣可以嗎?都不做賬會不會有問題,
同學(xué),你好 要么修改6月份的憑證,把藍字分錄做進,再在7月份做紅字發(fā)票