一般納稅人申報(bào)時(shí),先填《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)》,填寫扣除項(xiàng)目相關(guān)金額;再填《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》,填入銷售額、稅額等數(shù)據(jù);最后填《增值稅納稅申報(bào)表》,將銷售額、應(yīng)納稅額等填入對(duì)應(yīng)欄次。小規(guī)模納稅人申報(bào)時(shí),需填寫《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》及附列資料,在附列資料中填扣除項(xiàng)目金額,主表中根據(jù)開(kāi)票及扣除后銷售額等填對(duì)應(yīng)欄次。
人力資源公司,專票開(kāi)了5個(gè)點(diǎn)差額票,銷售額含稅是3924,差額是3488,另外開(kāi)了普票3個(gè)點(diǎn)稅率7200元,增值稅申報(bào)表怎么填寫?
我公司有部分人員是由人力資源公司支付工資。人力資源公司開(kāi)具發(fā)票。我們支付給人力資源公司。會(huì)計(jì)分錄怎么做
人力資源公司 開(kāi)具5個(gè)點(diǎn)差額征收的普票 有代發(fā)工資跟管理費(fèi) 怎么做賬
一般納稅人人力資源差額征稅,連著兩個(gè)月發(fā)票稅點(diǎn)開(kāi)錯(cuò)怎么辦?發(fā)票怎么辦,兩個(gè)月的增值稅申報(bào)怎么填?
人力資源開(kāi)6個(gè)點(diǎn)票,我這該怎么報(bào)稅
收匯時(shí),匯率按哪天的?
合伙企業(yè)開(kāi)發(fā)票有什么稅種,可以享受哪些優(yōu)惠政策呀?
收匯時(shí),匯率按哪天的?
請(qǐng)問(wèn)老師,老板讓我虛開(kāi)10萬(wàn)的增值稅專用發(fā)票,給對(duì)方單位抵稅,對(duì)方單位給老板幾千塊錢,老板堅(jiān)持讓我開(kāi),我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該如何說(shuō)服老板,虛開(kāi)發(fā)票的邏輯老師可以說(shuō)下嘛
合伙企業(yè)的法人能按工資薪金申報(bào)嘛,還是只能給法人按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)呀?
收匯時(shí),匯率按哪天的?
企業(yè)哪些科目屬于金融資產(chǎn),金融資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)如何區(qū)分呀?
民非企業(yè),員工報(bào)銷的快遞費(fèi),油費(fèi)和公司電話費(fèi)、辦公用品、稅控盤費(fèi)、車險(xiǎn)、車船稅等等入現(xiàn)金流量表里的哪個(gè)項(xiàng)目?是入購(gòu)買商品、接受服務(wù)支付那一項(xiàng)目嗎?如圖所示
合伙企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得是按月申報(bào)還是按季度申報(bào)呀?需要報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嘛?
請(qǐng)問(wèn)老師,老板讓我虛開(kāi)10萬(wàn)的增值稅專用發(fā)票,給對(duì)方單位抵稅,對(duì)方單位給老板幾千塊錢,老板堅(jiān)持讓我開(kāi),我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒(méi)有什么解決辦法
全額扣除的差額發(fā)票是不是不用交增值稅了
嗯,沒(méi)有差額就不用交了