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5月份開具一張增值稅發票,當時忘記作廢了,在做賬的時候,這張發票收入沒有做進去,導致報稅的時候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結了,這個月又開具了一張紅沖發票,請問應該怎么處理,怎么入賬?分錄怎么寫?

2021-07-15 19:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-15 19:27

你好這個不做,這個之前藍字沒有做,紅字你賬上也不需要做

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快賬用戶2630 追問 2021-07-15 19:30

意思是說之前沒有作廢的發票沒做藍字憑證,紅字也不需要做? 那多提取的增值稅怎么辦?

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齊紅老師 解答 2021-07-15 19:30

是的,增值稅里面多提取了2000元 多交沒,后續退沒,

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齊紅老師 解答 2021-07-15 19:31

交稅做借未交增值稅,貸銀行,后續這個開藍字抵減,就結轉沖這個

交稅做借未交增值稅,貸銀行,后續這個開藍字抵減,就結轉沖這個
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快賬用戶2630 追問 2021-07-15 19:32

那沒有作廢的發票做了藍字憑證,紅字需不需要做?

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齊紅老師 解答 2021-07-15 19:34

需要,你做藍字,后續這個開紅字需要做紅字分錄沖收入

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