你好,未開具發票一欄填寫負數
老師,您好,我8月份收入的,收入有一部分沒有開發票 報8月份報稅的時候就報在未開票里了 然后9月份我給開的發票 其實這個稅在8月份就已經交了 那這個情況 我怎么處理呢
老師 公戶收到的款對方客戶是個人沒要票,我申報的時候報了無票收入。 在后來的月份他又要發票了,那我開給他又要申報一次收入。這不是重復了嗎 該怎么處理
我有一個發票對方給我們開錯了,發票當時沒入賬但我已經抵扣了,現在對方把那個發票作廢了,開了紅字發票,又重開開了一個正確的藍字發票,這樣我報稅的時候要進項稅額轉出,我賬上的話是借:應交稅費-進項稅額轉出貸:應交稅費-未交增值稅這樣進項稅額轉出借方有余額,我要是平的話貸進項稅額轉出,我借方應該是什么科目?
郭老師,你好!我們去年給一家公司開了30萬普通發票一直未寄出,然后4月份對方說不需要了,我們就4月份就開了負數發票,那這個月報稅的時候,一直提示開具其他發票欄數據異常,因為是負數。對于這種情況應該怎么操作呢
供應商給的費用在3月轉給我們了,當月沒開發票,但是我做了未開票收入,報稅的時候也在未開票那邊報了稅,6月對方又要開票,開給對方了,這樣報稅的時候就顯示開過的稅額了,這個就會重復申報,這種情況怎么操作呢?
廣告費可以結轉以后年度扣除嗎
老師,公司一般納稅人,計劃成本下,計劃采購1000元的原材料,實際用了1200元,我想知道這些數據是含稅還是不含稅的
老師 我收到一張體檢費發票 寫的是免稅 是為什么呢
3月份的工資少計提了,4月份如何做賬?
老師,進項稅額轉出月末結轉,是先轉入應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅),還是直接轉入未交增值稅?
我們是研發企業,氟比洛芬貼膏三方協議約定賠我們合同違約金350萬,沒有退到賬上,用于抵扣氟比洛芬受理階段105萬,取得披件階段費用105萬,剩余140萬用于抵扣DB009第四階段研發費,分錄怎么做,對方要開研發費的票給我們嗎
公司生產儲罐翻新入什么費用
要辦理進出口退稅 要進哪個網址申報? 同時需要哪些資料?
有幾個問題老師,我們是小規模企業,做賽事課程培訓的,1.去年有個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發票,發給我一個公司的的開票信息,能開嗎?假如個人和公司不是一家的,能開嗎?如果個人是這個公司的能開嗎?個人給我們打款,我們卻給公司開票,我們的業務流合同流資金流發票流會不會有問題?2.我們做賽事課程服務的,開票類目開現代服務*賽事服務可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預收款做無票收入了怎么做呢?會計分錄怎么做?什么情況做無票收入?無票收入繳納增值稅嗎?
我們是制造業,老板非要我把管理人員的工資全都記到生產成本里去,我該怎么和老板說。