你好,是一般納稅人嗎?你有其他的銷售額嗎?
郭老師,你好!我們?nèi)ツ杲o一家公司開了30萬普通發(fā)票一直未寄出,然后4月份對方說不需要了,我們就4月份就開了負數(shù)發(fā)票,那這個月報稅的時候,一直提示開具其他發(fā)票欄數(shù)據(jù)異常,因為是負數(shù)。對于這種情況應該怎么操作呢
老師你好!我想咨詢一下,就是當月我們作為購買方在開票軟件申請了一張去年已抵扣的專用發(fā)票申請表,并已發(fā)送給銷售方,但是因為疫情原因,現(xiàn)在我們處于居家狀況,但是銷售方已把對應的紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票已開具過來,但是我們這個月內(nèi)開具不了紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票給下家,這種在申報的時候會有什么情況呢?我們需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?感謝
老師 你好,我們上月開具了“電子普通發(fā)票”10幾份,“增值稅普通發(fā)票”一份且為負數(shù)紅沖,填寫“增值稅申報表”的時候應該怎么填寫呢? (我是用“電子普通發(fā)票”的總金額減去了“增值稅普通發(fā)票”的負數(shù)金額填寫的“增值稅申報表-開具其他發(fā)票”一欄,但是申報的時候顯示普通發(fā)票的金額對比不通過)
我們之前21年22年都沒開發(fā)票,當時發(fā)生業(yè)務時,做的無票收入,23年一月份開票了。把之前沒開的發(fā)票也開出來了。假設21年發(fā)生10萬,22年發(fā)生20萬,23年把這30萬發(fā)票開出來了。又開了1月份的發(fā)票100萬,當時一月份申報的時候出現(xiàn)比對不通過,說是未開具發(fā)票的上期數(shù)是20萬,我填的是開具發(fā)票130萬,未開具發(fā)票哪填的是-30萬。比對不通過,給12366老師打電話,說是要是可以強制通過申報,就強制通過,但是好像只要出現(xiàn)我那月未開票哪是負數(shù)了。這個強制申報就又出現(xiàn)了,這種情況,我應該怎么處理呢
我們之前21年22年都沒開發(fā)票,當時發(fā)生業(yè)務時,做的無票收入,23年一月份開票了。把之前沒開的發(fā)票也開出來了。假設21年發(fā)生10萬,22年發(fā)生20萬,23年把這30萬發(fā)票開出來了。又開了1月份的發(fā)票100萬,當時一月份申報的時候出現(xiàn)比對不通過,說是未開具發(fā)票的上期數(shù)是20萬,我填的是開具發(fā)票130萬,未開具發(fā)票哪填的是-30萬。比對不通過,給12366老師打電話,說是要是可以強制通過申報,就強制通過,但是好像只要出現(xiàn)我那月未開票哪是負數(shù)了。這個強制申報就又出現(xiàn)了,這種情況,我應該怎么處理呢(老師,好。這些數(shù),我只是假設的,)
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
是的 有的 專票銷售額有90多萬 普票收入扣掉這30多萬 成-7萬了
那你得去稅務局那邊 我只要你有負數(shù)銷售額的話 自己填寫不了的,你提供紙質(zhì)的申報表,去稅務局吧
我去稅務局去領紙質(zhì)的申報表麼
不用的,你自己打印出你之前空白的申報表就可以的,然后你自己手寫上,或者是你找到你之前的申報表下載下來,把里面的數(shù)據(jù)刪除,你自己寫上,然后再打印出來。
那普票欄里填負數(shù)對吧,就把正確的數(shù)據(jù)填上去,交給人家,人家來幫我申報對吧
對的是的,是這么做的。
這是正確的附表一數(shù)據(jù),其實他帶出來的就對著,
要是有負數(shù)銷售額,你自己申報不了。
這張表直接下載不了啊,
電子稅務局我要查詢稅費申報及繳納里面有一個歷史申報查詢,在這里面下載不嗎?
那只能打印之前月份申報的數(shù)據(jù)啊,老師意思是打印出來,把數(shù)據(jù)改一下?
對的是的,是這么做的。