未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù),開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)
老師我9月份有確認(rèn)收入未開(kāi)票的業(yè)務(wù),我申報(bào)增值稅的時(shí)候填在確認(rèn)收入未開(kāi)票欄次,10月份我給開(kāi)了票出去,我現(xiàn)在申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候把9月份未開(kāi)票的用負(fù)數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認(rèn)收入未開(kāi)票的,我填了這個(gè)負(fù)數(shù),那10月未開(kāi)票的要怎么填
老師您好,我們是一般納稅人公司,7月份我做了未開(kāi)具發(fā)票收入60000,8月份開(kāi)具發(fā)票以后,我填寫(xiě)了未開(kāi)票收入-40000元,現(xiàn)在9月份申報(bào),我未開(kāi)票收入填寫(xiě)了-20000,這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題對(duì)吧
老師您好,我3月份開(kāi)了農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,在納稅申報(bào)表附表二農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票那一欄填寫(xiě)了開(kāi)票的金額和稅額。六月份紅沖了農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票。現(xiàn)在我7月份報(bào)6月份的那個(gè)紅沖的金額,應(yīng)該在哪里填寫(xiě)呢
老師我5月做了無(wú)票收入,納稅申報(bào)也填了未開(kāi)票那一欄 我6月份開(kāi)票了,現(xiàn)在納稅申報(bào)應(yīng)該怎么填寫(xiě)。
老師您好,我1月份開(kāi)了一張普通發(fā)票,稅率是0,我納稅申報(bào)表填在了附表一免稅那一欄,但是我2月份發(fā)現(xiàn)我開(kāi)錯(cuò)了,又紅沖了,那我納稅申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫(xiě)
某企業(yè)從事汽車維修和零部件銷售,20xx年的應(yīng)納稅所得額為500萬(wàn)元。該企業(yè)員工為400人,資產(chǎn)總額為6000萬(wàn)元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率,如果該企業(yè)在20xx年年初就預(yù)測(cè)到這個(gè)結(jié)果,試幫助該企業(yè)從稅率角度進(jìn)行籌劃以降低企業(yè)所得稅稅負(fù)。
跨年的憑證發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款入錯(cuò)了應(yīng)付賬款,怎么調(diào)整過(guò)來(lái)?
老師,我們公司現(xiàn)在的項(xiàng)目是工業(yè)園區(qū)修廠房。我是按照建房來(lái)設(shè)置科目呢,還是按照建筑業(yè)工程施工設(shè)置科目
個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表需要打印出來(lái)記賬嗎?
付的備用金,應(yīng)該入什么科目?
老師你好,我單位印刷廠,分批進(jìn)紙張,款項(xiàng)一次性支付。入庫(kù)出庫(kù)是每月打,還是最后支付的時(shí)候一次性打
老師,您好,我想咨詢一個(gè)業(yè)務(wù),我們單位去年剛開(kāi)始運(yùn)行,找了一家裝修公司裝修辦公室,去年年底裝修完,裝修款也都已經(jīng)支付完了,今年讓開(kāi)發(fā)票的時(shí)候,這家公司已經(jīng)注銷了,老師,像這樣情況,讓裝修公司老板再委托一家裝修公司給我們開(kāi)票行不?
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老師,請(qǐng)問(wèn)廣東省茂名市電白區(qū)的做了:僅銷售預(yù)包裝食品備案(首次備案),但是查詢到法人的姓名和電話都沒(méi)有,然后做變更和注銷,都不可以,應(yīng)該怎么辦呢?
如果是進(jìn)價(jià)A產(chǎn)品是352,B產(chǎn)品是298,組合售價(jià)賣(mài)1362,開(kāi)發(fā)票各自銷售收入多少?怎么算