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老師我9月份有確認(rèn)收入未開票的業(yè)務(wù),我申報(bào)增值稅的時(shí)候填在確認(rèn)收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現(xiàn)在申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候把9月份未開票的用負(fù)數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認(rèn)收入未開票的,我填了這個(gè)負(fù)數(shù),那10月未開票的要怎么填

老師我9月份有確認(rèn)收入未開票的業(yè)務(wù),我申報(bào)增值稅的時(shí)候填在確認(rèn)收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現(xiàn)在申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候把9月份未開票的用負(fù)數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認(rèn)收入未開票的,我填了這個(gè)負(fù)數(shù),那10月未開票的要怎么填
2020-11-02 12:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-02 12:17

您好 10月未開票的抵減九月份的負(fù)數(shù)后填寫

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快賬用戶3316 追問 2020-11-02 12:23

老師我不太懂,那個(gè)表格只有一個(gè)空可以填,填了負(fù)數(shù)就填不了正數(shù)了

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齊紅老師 解答 2020-11-02 12:24

就是把正數(shù)減去負(fù)數(shù)的金額后填寫啊

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快賬用戶3316 追問 2020-11-02 12:24

現(xiàn)在表格里面是我填的9月份確認(rèn)收入未開票的數(shù)學(xué)

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齊紅老師 解答 2020-11-02 12:26

那您10月份的未開票收入要加進(jìn)去

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快賬用戶3316 追問 2020-11-02 12:26

你的意思是用10月份確認(rèn)收入未開票的數(shù)字減掉9月份的讀書,把差填進(jìn)去是這個(gè)意思嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-02 12:27

是的 這樣理解正確的

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快賬用戶3316 追問 2020-11-02 13:08

老師還有個(gè)問題就是我10月份申報(bào)的3季度企業(yè)所得稅,里面的金額是到萬元,我的資產(chǎn)總額是900多萬,我就照著那個(gè)數(shù)字填進(jìn)去的,現(xiàn)在稅局的打電話說不可以那樣填,要做更正處理,我想問一下這個(gè)不這樣填完怎么填,自己在電子稅務(wù)局里面更正不了要到稅局大廳才能辦理嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-02 13:35

已經(jīng)過了申報(bào)期 不可以自己更正 要到稅務(wù)大廳才能辦理 那您是沒有算到萬元填寫 是不

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快賬用戶3316 追問 2020-11-02 13:40

老師是的我沒有算到萬元填寫,之前我沒有報(bào)過稅,所以不知道要換算,那比如這個(gè)900萬,怎么算成萬元的

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齊紅老師 解答 2020-11-02 13:46

您資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)期末數(shù)多少

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快賬用戶3316 追問 2020-11-02 13:54

總共有940萬零點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2020-11-02 13:55

那就是940萬資產(chǎn)總額

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快賬用戶3316 追問 2020-11-02 14:15

老師這個(gè)是我上個(gè)月申報(bào)的所得稅,我這樣填進(jìn)去的,稅局的說我填錯(cuò)了,我下次要怎么填

老師這個(gè)是我上個(gè)月申報(bào)的所得稅,我這樣填進(jìn)去的,稅局的說我填錯(cuò)了,我下次要怎么填
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齊紅老師 解答 2020-11-02 14:26

把資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總計(jì)金額換算為萬元填在季末欄次

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快賬用戶3316 追問 2020-11-02 14:40

老師我怎么轉(zhuǎn)換半天老覺得不對(duì),你可以把我這個(gè)數(shù)學(xué)具體出來轉(zhuǎn)換給我看看嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-02 14:47

您把您的資產(chǎn)負(fù)債表金額寫給我

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快賬用戶3316 追問 2020-11-02 14:49

就是9513292.92萬,你幫我換算看看是多少

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齊紅老師 解答 2020-11-02 14:51

9513292.92元吧 不是萬元吧? 換算后=9513292.92/10000=951.33萬元

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您好 10月未開票的抵減九月份的負(fù)數(shù)后填寫
2020-11-02
你好,參考一下, 一般納稅人未開票收入怎么申報(bào) 方法1 發(fā)生未開票收入時(shí)候通過未開具發(fā)票欄申報(bào),后期開票再通過未開票發(fā)票欄負(fù)數(shù)申報(bào). 比如一般納稅人,當(dāng)期取得100的未開票不含稅收入,稅率16%.開票收入還有200(不含稅),稅額32.那么填表如下,當(dāng)期的未開票收入和稅額填寫到附表一的5、6列. 增值稅申報(bào)比對(duì)規(guī)則:當(dāng)期開具發(fā)票(不包含不征稅發(fā)票)的金額、稅額合計(jì)數(shù)應(yīng)小于或者等于當(dāng)期申報(bào)的銷售額、稅額合計(jì)數(shù). 當(dāng)期開票金額200<當(dāng)期申報(bào)銷售額300 當(dāng)期開票稅額32<當(dāng)期申報(bào)稅額 48 可以通過申報(bào)的比對(duì),順利解鎖稅控盤. 后期開了發(fā)票,需要填寫兩個(gè)地方. 在開票發(fā)票相應(yīng)欄次填寫開票數(shù)據(jù)同時(shí)在未開票發(fā)票欄次填寫其對(duì)應(yīng)負(fù)數(shù)金額. 比如,上述116的未開票申報(bào),次月又開具了發(fā)票.同時(shí)當(dāng)月還有200的不含稅開票收入.那么申報(bào)表填表如下: 增值稅申報(bào)比對(duì)規(guī)則:當(dāng)期開具發(fā)票(不包含不征稅發(fā)票)的金額、稅額合計(jì)數(shù)應(yīng)小于或者等于當(dāng)期申報(bào)的銷售額、稅額合計(jì)數(shù). 結(jié)果是比對(duì)不滿足規(guī)則,無法通過比對(duì). 當(dāng)期開票金額300>當(dāng)期申報(bào)銷售額200 當(dāng)期開票稅額48>當(dāng)期申報(bào)稅額32 我們?cè)谏陥?bào)時(shí)候會(huì)提示無法通過申報(bào),強(qiáng)行申報(bào)的話,會(huì)無法解鎖金稅盤,按照稅總發(fā)〔2017〕124號(hào)規(guī)定,異常比對(duì)結(jié)果經(jīng)申報(bào)異常處理崗核實(shí)可以解除異常的,對(duì)納稅人稅控設(shè)備進(jìn)行解鎖;核實(shí)后仍不能解除異常的,不得對(duì)稅控設(shè)備解鎖,由稅源管理部門繼續(xù)核實(shí)處理. 所以,這種情況,納稅人肯定需要提交相應(yīng)的證明材料后解除異常. 方法2 發(fā)生未開票收入時(shí)候通過未開具發(fā)票欄申報(bào),后期開票再通過抵減開票欄銷售額方式申報(bào). 比如一般納稅人,當(dāng)期取得100的未開票不含稅收入,稅率16%.開票收入還有200(不含稅),稅額32.那么填表如下,當(dāng)期的未開票收入填寫到附表一的5、6列 增值稅申報(bào)比對(duì)規(guī)則:當(dāng)期開具發(fā)票(不包含不征稅發(fā)票)的金額、稅額合計(jì)數(shù)應(yīng)小于或者等于當(dāng)期申報(bào)的銷售額、稅額合計(jì)數(shù). 當(dāng)期開票金額200<當(dāng)期申報(bào)銷售額300 當(dāng)期開票稅額32<當(dāng)期申報(bào)稅額 48 可以通過比對(duì),順利清卡 對(duì)未開票收入在日后開具發(fā)票,則對(duì)開具發(fā)票期間,申報(bào)增值稅不在未開票收入填列負(fù)數(shù),而在開票銷售額中減去已經(jīng)申報(bào)的未開票收入,將差值填列到開票收入的相應(yīng)欄次. 說的簡(jiǎn)單點(diǎn),就是不填寫補(bǔ)開票的數(shù)據(jù). 比如,上述116的未開票申報(bào),次月又開具了專用發(fā)票.同時(shí)當(dāng)期還有200的不含稅開票收入,申報(bào)表第1、2列只填寫當(dāng)期200的數(shù)據(jù). 增值稅申報(bào)比對(duì)規(guī)則:當(dāng)期開具發(fā)票(不包含不征稅發(fā)票)的金額、稅額合計(jì)數(shù)應(yīng)小于或者等于當(dāng)期申報(bào)的銷售額、稅額合計(jì)數(shù). 結(jié)果是比對(duì)不滿足規(guī)則,無法通過比對(duì). 當(dāng)期開票金額300>當(dāng)期申報(bào)銷售額200 當(dāng)期開票稅額48>當(dāng)期申報(bào)稅額32 所以,這種方法也會(huì)提示無法通過比對(duì),同樣強(qiáng)行申報(bào)會(huì)異常,進(jìn)而鎖死無法解鎖. 按照稅總發(fā)〔2017〕124號(hào)規(guī)定,異常比對(duì)結(jié)果經(jīng)申報(bào)異常處理崗核實(shí)可以解除異常的,對(duì)納稅人稅控設(shè)備進(jìn)行解鎖;核實(shí)后仍不能解除異常的,不得對(duì)稅控設(shè)備解鎖,由稅源管理部門繼續(xù)核實(shí)處理. 所以,這種情況,納稅人肯定需要提交相應(yīng)的證明材料后解除異常. 以上兩種方式是目前各地在對(duì)未開票收入申報(bào)后期補(bǔ)開發(fā)票后如何沖減的主要兩種方式. 兩種方法都有運(yùn)用,實(shí)踐中,納稅人以主管稅務(wù)局規(guī)定的方式來執(zhí)行.
2020-11-02
同學(xué),您好,是的,上個(gè)月的可以沖減掉
2020-10-27
您好!10月補(bǔ)開了發(fā)票,那么對(duì)應(yīng)發(fā)票的信息要填寫在對(duì)應(yīng)稅率欄次,同時(shí)在未開票收入填寫負(fù)數(shù)
2022-11-13
你好,可以的, 不讓保存的情況下,你去稅務(wù)局帶著紙質(zhì)的申報(bào)表公章。
2023-03-03
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