你好;? 你開的是什么發票內容的; 正?,F在沒有0稅率的; 你說下業務
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發票跟我開具別的發票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
我一般納稅人,發現2月份的申報表填錯了,我們1月份開了票,2月份交的增值稅,但是我增值稅申報表本期已繳稅額填的是0,期末應補退稅額也是0
老師您好,我3月份開了農產品收購發票,在納稅申報表附表二農產品收購發票那一欄填寫了開票的金額和稅額。六月份紅沖了農產品收購發票?,F在我7月份報6月份的那個紅沖的金額,應該在哪里填寫呢
老師我5月做了無票收入,納稅申報也填了未開票那一欄 我6月份開票了,現在納稅申報應該怎么填寫。
老師您好,我1月份開了一張普通發票,稅率是0,我納稅申報表填在了附表一免稅那一欄,但是我2月份發現我開錯了,又紅沖了,那我納稅申報的時候應該怎么填寫
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
我應該開的是農產品收購發票,但是開成了普通發票。所以2月份紅沖了。然后2月又重新開了農產品收購發票
你好;? ? 可以的;? 你這樣的話; 都是開的免稅稅率出去 ; 一正一負數 ; 你就 在免稅欄次去報; 你是? ?小規模是嗎?
老師,我看錯了,我紅沖了,但是我沒有重新開,那我納稅申報的時候應該怎么填呢
我是一般納稅人 1月開了普通發票0稅率,填在了附表一免稅里面。2月份紅沖發票,我納稅申報怎么填寫呢,而且我是7月份才發現這個事情的。
你好;? ? ?那意思你2季度只有紅字的金額嗎 ? 沒有開其他金額嗎??
2季度?1月份我只開了一張普通發票是0稅率的,然后再納稅申報附表一填寫了免稅,我2月份紅沖了張發票后我沒有重新開這一張票 。以上這些事情是我7月份才發現出來的,我7月納稅申報應該怎么填寫呢
你7月只有這個負數發票; 那你 就在免稅里面 寫負數; 但是你系統的話;可能識別不了系統負數的; 你先這樣吧; 看能對比過去不; 對比不了; 還得去大廳報數據的?